你好; 你去操作即可; 在自然人稅務(wù)局官網(wǎng)-? ?單位辦稅里面- 有一個(gè)集中匯算的? 模塊的??
去年個(gè)稅1-7月給財(cái)稅公司申報(bào)的,然后財(cái)稅公司只按固定的兩個(gè)名單申報(bào),沒有更新銀行流水,現(xiàn)在部分員工已經(jīng)個(gè)稅匯算退稅,部分還未操作,稅局提醒要進(jìn)行去年個(gè)稅集中申報(bào)處理。求助
2022年1月個(gè)稅申報(bào),多申報(bào)了個(gè)人,然后農(nóng)民工向稅務(wù)局申訴2022年1月并未在這個(gè)勞務(wù)公司工作過,現(xiàn)在稅務(wù)局要這個(gè)人的工資單和銀行流水,有工資單,沒流水。更正申報(bào)的話,是異地項(xiàng)目,外經(jīng)證已經(jīng)報(bào)銷了,怎么更正申報(bào)?
老師好,我在代賬,這個(gè)公司只有法人一個(gè)每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,但法人實(shí)際去別的公司工作了,去年他的個(gè)稅在兩個(gè)公司都有申報(bào),今年個(gè)人匯算清繳時(shí),他自己公司去年申報(bào)的個(gè)稅工資部分向稅局提出了申訴,然后通過了。請(qǐng)問他自己公司的自然人系統(tǒng)里給他辦理離職可以從去年的三月份嗎?不行的話該怎么做?
建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳稅了,12月增值稅要繳還未繳,今年1月份補(bǔ)預(yù)繳了去年11月的增值稅,更正11.12月申報(bào)后不用繳稅并申請(qǐng)了11月的退稅,現(xiàn)在的問題是,1月預(yù)繳的那部分增值稅入賬到哪個(gè)月份呢?11.12月的賬務(wù)需要根據(jù)更正后的申報(bào)表在11.12月進(jìn)行更正嗎?但是12月已經(jīng)支付了了11月的增值稅及附加稅,也做了銀行流水,如果更正的話,今年1月做退稅的賬務(wù)處理不會(huì)掛賬嗎
24年8月份個(gè)稅申報(bào),有兩個(gè)人個(gè)稅申報(bào)少了,1個(gè)是前任會(huì)計(jì)少申報(bào)收入1200多元(8月底已經(jīng)離職),還有一個(gè)員工在職8月份少申報(bào)2700多元,目前9月份個(gè)稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)了但是還沒繳款呢, 問,8月份是否要進(jìn)行更正申報(bào),若8月更正申報(bào)后 9月份的已經(jīng)申報(bào)的個(gè)稅怎么辦???這種情況怎么處理最好啊?北京朝陽的公司 8月份的前任會(huì)計(jì)已離職,我通知她1200多8月份少申報(bào)的收入 自己在個(gè)稅APP25年3月前匯算清繳時(shí)候自己補(bǔ)充上行嗎?另外一個(gè)在職員工8月少申報(bào)的2700多元的收入我在9月份更正申報(bào)在收入上面再加上2700多元 這樣操作行嗎?
并單保函上顯示的收獲人和提單上的收貨人是一樣的嗎
老師,凡是成立一個(gè)經(jīng)銷處,銷售各種產(chǎn)品,性質(zhì)是不是都是個(gè)體工商戶?
老師,7月份申報(bào)已經(jīng)收到的貨款后,貨物并未發(fā)出,是不是要暫估成本?
老師,如果這個(gè)月申報(bào)小規(guī)模的增值稅,要紅沖上次報(bào)稅的未開具發(fā)票的金額,未開具發(fā)票可以就寫該負(fù)數(shù)金額嗎?
樸老師,本題D選項(xiàng)我怎么理解不了呢?D選項(xiàng)說的不應(yīng)該長(zhǎng)投權(quán)益法嗎?
物業(yè)會(huì)計(jì)中,哪些可以記入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,哪些需要計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
你好,比如今年的利潤(rùn)是26萬。第一季度盈利2.2萬,已經(jīng)預(yù)交了所得稅0.11。前五年虧損可以彌補(bǔ)利潤(rùn)23.3萬。算下來剛好不交稅。那年底用虧損彌補(bǔ)利潤(rùn)憑證還需要做什么嗎
請(qǐng)問下講開票的是哪節(jié)課?
老師,您好,我的個(gè)稅申報(bào)是在辦公室里的電腦里面申報(bào)的,我現(xiàn)在,在自己家里想下載個(gè)稅申報(bào)表,顯示要我到稅務(wù)大廳辦理,開通客戶端下載功能,請(qǐng)問這個(gè)下載功能,是必須要去稅務(wù)大廳辦理嗎?謝謝
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
你好,我這個(gè)是數(shù)據(jù)不正確,會(huì)不會(huì)對(duì)我去年的出口退稅實(shí)地核查和申報(bào)有影響,想聽聽你們專業(yè)的指導(dǎo)
你好1;? 數(shù)據(jù)不對(duì);? ?這個(gè)會(huì)影響的; 有可能 會(huì)個(gè)稅異常;導(dǎo)致你們查賬; 就可能影響出口退稅這些的? ? (比如公司虛假申報(bào)這些? )