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老師:我們公司總經(jīng)理出差,她發(fā)生了住宿費、代訂機票費,餐費,我是不是可以做一張憑證?寫報銷單,如何寫分錄

2023-05-04 11:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-04 11:49

你好,是的,借管理費用,差旅費貸,銀行存款等。

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快賬用戶8959 追問 2023-05-04 13:12

老師:我里面有一張發(fā)票是專票住宿的,我上面記帳對嗎

老師:我里面有一張發(fā)票是專票住宿的,我上面記帳對嗎
老師:我里面有一張發(fā)票是專票住宿的,我上面記帳對嗎
老師:我里面有一張發(fā)票是專票住宿的,我上面記帳對嗎
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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:13

住宿的專票可以抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:13

您計入進項稅額處理是對的。

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快賬用戶8959 追問 2023-05-04 13:14

我分錄其他寫的對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:19

就是出差的這筆業(yè)務全記到管理費用,差旅費就對金額,你核對一下,然后沒有付款貸方用其他應付款也對。

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快賬用戶8959 追問 2023-05-04 14:16

我金額對的,我科目寫對了,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-04 14:22

是的,你的科目是正確的。

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你好,是的,借管理費用,差旅費貸,銀行存款等。
2023-05-04
您好,這個看企業(yè)情況,不用費用報銷單也沒錯,用費用報銷單看著就是好看點。
2020-11-30
你好,他的品名是開的什么?
2025-02-21
你好,你是內賬,做記賬憑證可以看同一類的費用做一張記賬憑證。不同類的分開填。資產(chǎn)類增中記借方,費用類增加記貸方。
2020-11-09
1.需要需要完整一套資料入賬才可以,這個幾十萬最好是不同公司開,要是費用話,成本可以找一個公司,需要符合你們實際點比較好,2這個最好是分月做,這個分開做比較好,不要匯總做,,付款單,費用報銷單填寫入賬? 這個需要,但是你匯總不要金額太大了,做的真實點 3可以,
2020-09-11
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