您查出來(lái)是少了哪幾張發(fā)票了嗎?
請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商開(kāi)票已抵扣開(kāi)紅字發(fā)票上傳成功又撤銷,又重開(kāi)上傳,(即開(kāi)了2次取消了1次)開(kāi)票系統(tǒng)記錄現(xiàn)只顯示一條,但是電子報(bào)稅系統(tǒng)那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額顯示不對(duì),撤銷上傳也算進(jìn)去了(即顯示2次的金額,重復(fù)了),現(xiàn)在稅也報(bào)了,稅款也交了,又如何處理
老師,請(qǐng)問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么處理?是簡(jiǎn)易計(jì)稅認(rèn)證了,但未抵扣;異地繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳只能抵扣,在申報(bào)表中該怎么填寫(xiě)?謝謝
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,填入主表的哪一欄?上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8,實(shí)際抵扣額8330.8元,2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里,在這個(gè)月主表里沒(méi)有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計(jì)14欄里,那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項(xiàng)?
老師,我現(xiàn)在申報(bào)遇到一個(gè)問(wèn)題,就是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣勾選了5張發(fā)票,已統(tǒng)計(jì)確認(rèn),申報(bào)時(shí)數(shù)字準(zhǔn)備區(qū)只顯示了3張發(fā)票,未顯示的那兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2019年10月份開(kāi)的,一張稅率是13%,一張稅率是6%的,一直沒(méi)勾選,這個(gè)該怎么處理呢?
抵扣已完成統(tǒng)計(jì)確認(rèn),但納稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)只顯示出其中一部分,如何處理
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買(mǎi)了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購(gòu)買(mǎi)商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái),一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來(lái)交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開(kāi)票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰(shuí)需要給誰(shuí)預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒(méi)有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
老師您好,想問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
勾選確認(rèn)8張,只有其中2張?jiān)谏陥?bào)抵扣聯(lián)中
另外6張是什么類型的發(fā)票呢?是不是之前月份抵扣過(guò)了
沒(méi)有,都是正常的專票,且都是老客戶,以前不會(huì),但是這個(gè)月系統(tǒng)更新后卻出現(xiàn)這樣問(wèn)題
截個(gè)圖片給我看下呢