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Q

抵扣已完成統(tǒng)計(jì)確認(rèn),但納稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)只顯示出其中一部分,如何處理

2023-05-03 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-03 19:39

您查出來(lái)是少了哪幾張發(fā)票了嗎?

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快賬用戶2141 追問(wèn) 2023-05-03 19:40

勾選確認(rèn)8張,只有其中2張?jiān)谏陥?bào)抵扣聯(lián)中

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齊紅老師 解答 2023-05-03 19:42

另外6張是什么類型的發(fā)票呢?是不是之前月份抵扣過(guò)了

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快賬用戶2141 追問(wèn) 2023-05-03 19:45

沒(méi)有,都是正常的專票,且都是老客戶,以前不會(huì),但是這個(gè)月系統(tǒng)更新后卻出現(xiàn)這樣問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2023-05-03 19:46

截個(gè)圖片給我看下呢

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您查出來(lái)是少了哪幾張發(fā)票了嗎?
2023-05-03
你好; 你去看看這些發(fā)票是否是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的;是的話; 就可以正常勾選抵扣的? ?
2023-01-06
同學(xué)你好,你為什么要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?留著以后要抵你可以填到待抵扣那一欄。這樣子估計(jì)你要改上個(gè)月報(bào)表。網(wǎng)上改不了要去前臺(tái)、
2022-10-11
一、關(guān)于申報(bào)表顯示問(wèn)題 10 月份收到并認(rèn)證成功的無(wú)形資產(chǎn)(加盟費(fèi))和房租費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在 11 月 1 日至 15 日申報(bào)期的申報(bào)表中會(huì)顯示出來(lái)。 在增值稅申報(bào)表中,一般在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中會(huì)體現(xiàn)這兩張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額信息。同時(shí),在主表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》中也會(huì)顯示進(jìn)項(xiàng)稅額以及與銷項(xiàng)稅額的差價(jià)等信息。 二、關(guān)于會(huì)計(jì)分錄問(wèn)題 加盟費(fèi)和房租費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄處理不準(zhǔn)確。加盟費(fèi)一般應(yīng)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目,房租費(fèi)應(yīng)根據(jù)用途計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目,如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。正確的會(huì)計(jì)分錄如下: 收到無(wú)形資產(chǎn)(加盟費(fèi))進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 借:無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 收到房租費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(根據(jù)用途確定) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 三、關(guān)于申報(bào)填寫(xiě)問(wèn)題 除了上述提到的申報(bào)表外,一般納稅人的增值稅申報(bào)可能還需要根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)其他附表,如《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》(若有減免稅業(yè)務(wù))等。不能簡(jiǎn)單認(rèn)為只在第二個(gè)申報(bào)表(《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》)和主表顯示出來(lái)就可以了,需要綜合考慮企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況進(jìn)行完整準(zhǔn)確的申報(bào)填寫(xiě)。
2024-11-05
您好 請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2021-08-03
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