同學(xué),你好 之前的數(shù)據(jù),錄入期初
老師 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付賬款貸方有余額借方也有余額應(yīng)該如何沖平,我看之前做的是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,或者是反過(guò)來(lái),我們是做工程的,涉及的工程項(xiàng)目二十多個(gè),應(yīng)該如何做
老師您好。請(qǐng)問(wèn)一下我們公司收到了一筆之前的應(yīng)收賬款,但是對(duì)方銀行入賬大于了我們的開(kāi)票金額。這個(gè)該怎么入賬,是用其他應(yīng)付款的貸方做平嗎?
老師好!我們是服裝加工企業(yè),之前曾預(yù)付了外發(fā)加工費(fèi),我記賬時(shí)是:借:預(yù)付賬款。貸:銀行存款。本月收入過(guò)高而成本太低,因此我想把預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),如果我本月計(jì)提制造費(fèi)用,是不是應(yīng)該沖銷以前的預(yù)付賬款?借:制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。請(qǐng)問(wèn)老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?
老師您好。我們幾個(gè)月前購(gòu)買了一個(gè)商品,價(jià)格是350元。跟對(duì)方要發(fā)票,他們不給,說(shuō)這個(gè)商品他們開(kāi)不出發(fā)票。那我們?cè)撊绾巫鲑~呢。幾個(gè)月前收到商品的時(shí)候我是這樣做賬的:借:預(yù)付賬款_某某公司 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該如何做賬呢?確定收不來(lái)發(fā)票了。
老師您好,我這邊是個(gè)體工商戶,之前一直都是核定征收的,之前開(kāi)了一張100萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在收到稅局通知,要變成查賬征收,請(qǐng)問(wèn)我這筆100萬(wàn)的收入需要按查賬征收的方式補(bǔ)交所得稅嗎
老師好,給客戶買車票,請(qǐng)客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問(wèn)下,想看著書(shū)就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書(shū)好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒(méi)有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開(kāi)張發(fā)票給單位,要在哪兒開(kāi),發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬,2025年開(kāi)始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開(kāi)始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒(méi)有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開(kāi)5?
老師 之前沒(méi)有做賬 沒(méi)有期初
同學(xué),你好 如果什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,期初為0,之后正常做賬
但是就會(huì)把應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)做亂
同學(xué),你好 為什么會(huì)作亂??之前你沒(méi)有數(shù)據(jù),就以0開(kāi)始,如果有數(shù)據(jù),就錄入期初
老師,主要是列如:收到的銀行存款,是之前開(kāi)票的,但是沒(méi)做賬就沒(méi)確認(rèn)收入沒(méi)應(yīng)收賬款,那現(xiàn)在如果收到應(yīng)收賬款就變?yōu)樨?fù)數(shù)~就多收啦。。應(yīng)付賬款也是一樣的
同學(xué),你好 收到的銀行存款,確認(rèn)收入,那應(yīng)收就是一借一貸,是平的
所以我不知道如何來(lái)建賬 包括銀行存款建賬前的余額也不知如何處理
同學(xué)你好 你先確認(rèn)各個(gè)科目的期初是多少
老師,老師,那如果確認(rèn)了建賬之前的應(yīng)收和應(yīng)付對(duì)應(yīng)的金額,應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪里呢? 應(yīng)該是不能確認(rèn)收入,或者是確認(rèn)存貨增加,不然收入和利潤(rùn)表就對(duì)不上了是吧
同學(xué),你好 那如果確認(rèn)了建賬之前的應(yīng)收和應(yīng)付對(duì)應(yīng)的金額,應(yīng)該轉(zhuǎn)入哪里呢? 這個(gè)直接錄入期初 之前的收入不再確認(rèn)收入
老師,錄入期初的話是不是講究(有借必有待接待必相等?)如果單單只錄 (應(yīng)收 應(yīng)付 和 銀行存款 )的期初余額會(huì)不會(huì)錄不成功呢?到時(shí)候不平呢
同學(xué),你好 分錄是要求有借必有待接待必相等 錄入期初,只要試算平衡就行
老師,那到時(shí)候錄不平是不是可以將差額計(jì)入(未分配利潤(rùn)或者是營(yíng)業(yè)外收支出)等科目呢?
同學(xué)你好 嗯嗯,是的
好的 謝謝老師耐心回答
不客氣,回答滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝