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老師,餐飲業(yè)之前進了一批餐具,入的固定資產(chǎn),現(xiàn)打碎了勺子之類的餐具,如果有賠償怎么處理?如果沒有賠償怎么處理?會計分錄分別怎么做?

2023-05-03 08:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-03 08:17

你能分出打壞了的原值的嗎

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快賬用戶1566 追問 2023-05-03 08:23

老師是減掉折舊的價格?還是說原來購買的價格?

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快賬用戶1566 追問 2023-05-03 08:23

賠償是按照賣價的

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齊紅老師 解答 2023-05-03 08:26

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn),這個固定資產(chǎn)是原先的購入價值, 借銀行放款, 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 這個是處置的價格 把固定資產(chǎn)清理差額放到營業(yè)外收支。

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快賬用戶1566 追問 2023-05-03 08:37

老師,如果分不出原值怎么處理?分錄咋做?

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快賬用戶1566 追問 2023-05-03 08:38

一個勺子,一個碟子,價格也不貴,折舊不好算

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齊紅老師 解答 2023-05-03 08:43

借銀行存款,貸其他業(yè)務收入應交稅費。

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你能分出打壞了的原值的嗎
2023-05-03
您好,收到客戶的款就確認收入和交增值稅(申報未開票收入),等客戶開票時再沖回原確認收入的分錄(申報未開票收入負數(shù),和實際開票收入),針對本筆交易本月申報收入一正一負,不用交增值稅的。 分錄就是原來分錄復制,本月一個正一個負,2分錄
2024-06-08
你好,同學。 借 銀行存款 貸 遞延收益 20.6 借 遞延收益 20.6 貸 營業(yè)外收入 20 銀行存款 0.6
2020-03-31
應交稅沒交,還多記了收入對嗎? ?
2021-07-14
同學,你好 出售車的分錄 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅-銷 賬上和增值稅申報表的收入是對不上
2024-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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