您好,這個是20%的所得稅。
請教老師我司是一個小規(guī)模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點(diǎn)數(shù)扣下管理費(fèi)(例如營業(yè)額不達(dá)10萬的按10萬30%的3萬管理費(fèi),這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費(fèi)錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點(diǎn)扣下3管理費(fèi)款將剩余的7萬返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,對于我司方要按照銷售分包檔口合同交印花稅?還有涉及什么稅費(fèi)?對于承辦方自然人老板涉及什么稅?
A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務(wù),合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務(wù)費(fèi)106000元。在向B公司提供服務(wù)之前,A公司設(shè)計(jì)并搭建了一個信息技術(shù)平臺供其內(nèi)部使用,該信息技術(shù)平臺由相關(guān)的硬件和軟件組成。A公司需要提供設(shè)計(jì)方案,將該信息技術(shù)平臺與B公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)對接,并進(jìn)行相關(guān)測試。該平臺并不會轉(zhuǎn)讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務(wù)。A公司為該平臺的設(shè)計(jì)、購買硬件、軟件以及信息中心的測試發(fā)生的成本分別為2000元、0000元、16000元、6000元。除此之外,A公司專門指派兩名員工,負(fù)責(zé)向B公司提供服務(wù),月工資費(fèi)用10000元。要求:根據(jù)資料編制A公司的有關(guān)會計(jì)分錄。老師因?yàn)槲易穯柌涣酥荒苤匦绿釂柧褪悄憬璺胶贤募s成本2000%2B4000%B6000是什么合同履約成本10000*2是
請問老師,有了解跨境軟件開發(fā)服務(wù)稅費(fèi)政策的嗎?我司向臺灣提供軟件開發(fā)服務(wù),臺灣公司說如果我司提供的不是套裝軟件,臺灣付款給我司的時候要扣20%的什么稅?兩家公司的交易,不是個人交易。
https://www.crowe.com/tw/insights/insight-article_tax10910請老師幫看一下,這個是我司在內(nèi)地與臺灣交易,我司提供軟件開發(fā)服務(wù),涉及20%的什么稅?
至于外國營利事業(yè)跨境銷售電子勞務(wù)有我國來源收入,其所得稅之課征方式如下: 一、若屬所得稅法第 88 條規(guī)定扣繳范圍之所得(買受人為我國營利事業(yè)或機(jī)關(guān)團(tuán)體)者,應(yīng)由扣繳義務(wù)人于給付時,按給付金額依扣繳率 20%扣繳稅款。外國營利事業(yè)如已事先向稽征機(jī)關(guān)申請并經(jīng)核定適用之凈利率及境內(nèi)利潤貢獻(xiàn)程度,扣繳義務(wù)人得依核定之凈利率及境內(nèi)利潤貢獻(xiàn)程度計(jì)算該外國營利事業(yè)之所得額,依扣繳率 20%扣繳稅款,并于代扣稅款之日起 10 日內(nèi),將所扣稅款向國庫繳清,并開具扣繳憑單,向該管稽征機(jī)關(guān)申報(bào)。請老師幫看一下我司自己可以申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?我司向臺灣提供軟件開發(fā)服務(wù),有收入。
我司客戶有個公職人員,他說自己不能簽合同,讓別人代簽的,但是錢是這個公職人員轉(zhuǎn)過來的。我們開發(fā)票開哪個人的抬頭?
買酒開專票可以抵扣嗎,還是開普票當(dāng)費(fèi)用?
專票+普票,沒超30萬,普票交稅嗎
老師 其他公司打款給我們讓我們代發(fā)工資 個稅也由我們來申報(bào) 這個怎么做賬呀
老師好,個人貸款需要公司的發(fā)票,稅票,這些是什么?
老師,上個月由于記錯賬,賬實(shí)不符,該怎么辦?
我是是去年五月22取得證,繼續(xù)教育讓填通過時間咋填
出口企業(yè)算稅負(fù)率要不要把免抵稅額算進(jìn)去
個人是否可以開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,需不需要資質(zhì),可以開的話要不要交個稅
老師,我們老板在北京和南京 等地要成立公司,因?yàn)楣緞偝闪ⅲ诒本┖湍暇]有還沒有招聘到財(cái)務(wù),但是注冊的時候需要寫財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,所以要寫我這樣合適么?有沒有什么合適的辦法?而且有沒有一個好幾個公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是一個人是會受監(jiān)控不可以的么?
所得稅我司這邊收到錢會申報(bào)的,臺灣那邊可以不扣這個吧?去年和他們有幾筆交易就沒扣
可以的,咱們這邊后面扣了也一樣。
老師,不是有國際稅收的問題嗎,境外要扣所得稅,境內(nèi)也要扣所得稅。這個是誰來扣,最終再計(jì)算要不要補(bǔ)繳所得稅,好復(fù)雜
一般是對方代扣的,對方?jīng)]代扣就自己申報(bào)扣繳。
咱們是軟件開發(fā)服務(wù),跨境這塊有相應(yīng)政策,聯(lián)系稅務(wù)確認(rèn)是否享受政策。