您好,這個是可以的,可以
公司一季度盈利預(yù)交了所得稅,匯算清繳整體虧損,預(yù)交的所得稅可以不申請退稅嗎?
老師,上一年有利潤交了企業(yè)所得稅,今年虧損,這種情況在今年匯算清繳時可以把去年交的企業(yè)所得稅退回來嗎?
老師所得稅匯算清繳預(yù)交所得稅了但是最后利潤是負(fù)數(shù)這種情況預(yù)交的企業(yè)所得稅也不申請退稅了可以嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳,年度算下來虧損,可是在外地有預(yù)繳,最后發(fā)現(xiàn)負(fù)數(shù)要退稅,外地的這個預(yù)交企業(yè)所得稅能退嗎
老師,我們裝修行業(yè),匯算清繳后算出企業(yè)所得稅存在退稅的情況,100多,是當(dāng)時異地開票預(yù)交的企業(yè)所得稅,但是企業(yè)實(shí)際是虧損的,不用交所得稅,這種可以不退,留到后面抵扣嗎
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財務(wù)軟件需要注意什么?怎么核對個科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計提城建稅什么的
臨時工資表,合計可要逐一核對怎么算來的對不對?
從租計征房產(chǎn)稅,有一戶少算一個月只交到了11個月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補(bǔ)了一個月申報信息,產(chǎn)生的稅源數(shù)據(jù)不對是前11個月總額,只能把申報租金年總收入除以12個月來申報才可以,請問老師這樣可以嗎?
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,是否涉及相關(guān)稅費(fèi)問題?
老師 我們是測繪服務(wù)公司 工資可以做成借:管理費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 嗎
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
老師好,請問在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個業(yè)務(wù)是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應(yīng)商直接送貨給A,然后A公司請了一個員工,然后我公司也是認(rèn)識這個員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時A公司轉(zhuǎn)30000到我公司公戶上,我公司同時打20000給工人。現(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質(zhì)量有問題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費(fèi)是怎么算單位和個人的比例
請問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 個人所得稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費(fèi)用)*20% 怎么知道股權(quán)原值是多少?
老師這種情況稅局會找嗎
這個是不會找你們的