你好,他是你單位的股東嗎?不是股東的話,租工資就行。
老師 新年好!我想問下,現(xiàn)在我們一個足療店承包給一個團隊經(jīng)營了,法人也變更成他們的了,然后賬還是我們做,我們給出房租費和物業(yè)費,然后他們每個月給我們10萬的保證金,以及分紅純利潤的40%,那這個賬我應(yīng)該怎么做呢
老師 我們公司的部門經(jīng)理 針對他那個部門年底如果盈利會按照利潤的10%給他提成 那這個提成是算工資還是分紅呢 去年他部門盈利了 老板這個月支付了7萬給他 現(xiàn)在這7萬我要怎么做賬呢
老師好,有個員工去年7月從我公司領(lǐng)取薪資,我從7月開始給他報個稅,他之前的公司當月也給他申報了一筆收入,但是沒實際發(fā)放,現(xiàn)在他做匯算清繳的時候點提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報的變紅了,這個要怎么處理呢
老師好,有個員工去年7月從我公司領(lǐng)取薪資,我從7月開始給他報個稅,他之前的公司當月也給他申報了一筆收入,但是沒實際發(fā)放,現(xiàn)在他做匯算清繳的時候點提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報的變紅了,這個要怎么處理呢
(找郭老師回復(fù)一下)老師,我們公司有很多部門,平時做賬的時候,比如一筆支出,由三個部門分攤,我就分別做成了三個部門的費用,現(xiàn)在有一個問題,就是A部門支出了10萬塊,由ABC三個部門承擔,按照平時我就分別做成費用就行了,可現(xiàn)在B部門把它承擔的那部分轉(zhuǎn)回給A部門了,請問現(xiàn)在這個情況要怎么寫分錄呢 我怎么都做不平
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設(shè)稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
不是股東 是公司員工
你好,員工的做工資里面。
好的 老師
不要客氣,工作愉快。