是的,現(xiàn)在電子稅務(wù)局會有很多自動提示。
老師 我現(xiàn)在的問題是 我明明錄進(jìn)去了 現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的前期的數(shù)上加不了本期的數(shù) 所以企業(yè)所得稅風(fēng)險提示數(shù)對不上,這種的有什么辦法嘛?
老師,我想問下現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅年報,有做了調(diào)整,是不是稅務(wù)上都會有這樣的風(fēng)險提示?
老師現(xiàn)在是在做2022年年度匯算清繳,我們公司是虧損的,但是想交點企業(yè)所得稅,我可以直接匯算清繳的申報表上調(diào)增,然后賬務(wù)上不做修改嗎?會不會有什么風(fēng)險
電子稅務(wù)局提示我們2022年12月有四張餐飯發(fā)票存在風(fēng)險(應(yīng)該是餐廳被查)因是疫情期間政府下?lián)艿囊咔閷m椏?,我將收入記入營業(yè)外收入,后又報銷疫情加班餐飯,支出我放在了營業(yè)外支出,請問現(xiàn)在提示發(fā)票又風(fēng)險這樣對企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?需要調(diào)整2022年企業(yè)所得稅嗎?
電子稅務(wù)局提示我們2022年12月有四張餐飯發(fā)票存在風(fēng)險(應(yīng)該是餐廳被查)因是疫情期間政府下?lián)艿囊咔閷m椏睿覍⑹杖胗浫霠I業(yè)外收入,后又報銷疫情加班餐飯,支出我放在了營業(yè)外支出,請問現(xiàn)在提示發(fā)票又風(fēng)險這樣對企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?需要調(diào)整2022年企業(yè)所得稅嗎?怎么做納稅調(diào)整?
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進(jìn)項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
那這樣的是正確的嗎
這個是不正確的,您利潤表和申報的不一樣。