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4、某酒廠為增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營糧食白酒生產(chǎn)與銷售,2020年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷售糧食白酒10噸,不含稅單價2萬元/噸,銷售散裝白酒5噸,不含稅單價1萬元/噸,款項全部存入銀行。 (2)移送30噸B類白酒給自設(shè)非獨(dú)立核算門市部,不含增值稅售價為2萬元/噸,門市部對外不含稅售價為3萬元/噸,當(dāng)月全部銷售。 (3)受丙企業(yè)委托加工25噸糧食白酒,雙方約定由丙企業(yè)提供原材料,成本為40萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明的加工費(fèi)10萬元、增值稅1.3萬元。該酒廠同類產(chǎn)品不含稅售價為3萬元/噸。 (白酒消費(fèi)稅稅率為20%加上0.5元/500克,糧食白酒成本利潤率為10%) 要求: (1)計算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。 (2)計算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。 (3)說明業(yè)務(wù)(3)的消費(fèi)稅納稅義務(wù)人和計稅依據(jù)。 (4)計算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
某高爾夫球具廠為增值稅一般納稅人,下設(shè)一非獨(dú)立核算的門市部,2020年10月份該廠將生產(chǎn)的一批成本價為70萬元的高爾夫球具移送門市部,門市部將其中的80%對外銷售,取得含增值稅銷售額為113萬元。已知高爾夫球具的消費(fèi)稅稅率為10%,成本利潤率10%,增值稅稅率為13%。計算該廠當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅多少萬元?
某高爾夫球具廠為增值稅一般納稅人,下設(shè)一非獨(dú)立核算的門市部,2021年10月份該廠將生產(chǎn)的一批成本價為70萬元的高爾夫球具移送門市部,門市部將其中的80%對外銷售,取得含增值稅銷售額為113萬元。已知高爾夫球具的消費(fèi)稅稅率為10%,成本利潤率10%,增值稅稅率為13%。計算該廠當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅多少萬元
7.某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)白酒和啤酒兩種產(chǎn)品。2012年7月銷售白酒200萬元(不含稅),共50噸;當(dāng)月銷售啤酒250噸,每噸售價為2000元(不含稅)。要求:計算7月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
7.某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)白酒和啤酒兩種產(chǎn)品。2012年7月銷售白酒200萬元(不含稅),共50噸;當(dāng)月銷售啤酒250噸,每噸售價為2000元(不含稅)。要求:計算7月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅
員工A的工資由非員工B代領(lǐng),個稅如何申報?是以A的身份申報還是以B的身份申報
老師,由于沒付款,進(jìn)項沒回,能辦留低抵欠嗎?
這個是什么意思?這個八條
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
勞務(wù)派遣發(fā)票是誰報稅
老師,哪種公司屬于集團(tuán)公司
老師,能說下出納交接的資料嗎?
老師,您好,新成立公司,認(rèn)繳資金500萬,現(xiàn)在老板是分次轉(zhuǎn)賬到公戶,付采購款,有時是10幾萬,有時是幾萬,有時是幾十萬,我每次都入賬記實收資本,對嗎
老師麻煩問一下老板這有個運(yùn)輸公司,想把利潤轉(zhuǎn)出來,想用老板娘的車和公司簽個租車協(xié)議,需要交什么稅
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能繳費(fèi)嗎
2萬乘以10*20%?10*2000*0.5/10000 按照這個計算的。