這是可以的,平價銷售。

老師,你好!請問一下我們公司賣平板電腦,很多個人合作者進(jìn)貨10臺,單價1000元,個人合作者付款到公司以后,不提貨的,個人合作者又轉(zhuǎn)手賣1臺,然后我們直接發(fā)貨給終端客戶,開票也給終端客戶開,按1200元開,這樣操作有沒有什么問題和風(fēng)險
老師,我核算油的利潤,每次進(jìn)貨單價不同,銷售的單價也不同,如果我不做明細(xì)帳,只是做總帳勸利潤,明細(xì)的利潤,和總的利潤算下來是一樣的吧,總的就是,進(jìn)貨一共花了10萬,賣了多少7萬收入就是3萬,也不說進(jìn)這一批,掙多少看,進(jìn)下一期掙多少,他倆結(jié)果一樣吧?
老師,請問一下進(jìn)貨價和銷貨價一樣,比如說進(jìn)來是2000一臺,賣也是賣2000一臺,這樣可不可以呢?主要是老板是賣給熟人的
老師,老板有三家公司,進(jìn)銷存嚴(yán)重不符,也就是這家公司的進(jìn)來的進(jìn)項被另外一家公司給銷出去了,但是這家公司也沒有正常銷售給賣貨的那家公司,08年的企業(yè)了,所以倉庫這一塊亂七八糟,已經(jīng)搞不清楚哪個貨是哪家公司的,之前的代賬會計也一直是大概比例結(jié)轉(zhuǎn)一下,最主要是這家公司同一種商品進(jìn)貨價格不一樣,賣貨價格也是按照老板的心情來,現(xiàn)在這種情況怎么處理合適
老師,我們是做電商的,假如我們平臺訂單金額是10000元,平臺費(fèi)是700(就是平臺抽提成),我們賣給客戶兩個商品一個商品進(jìn)貨價6000元(含專票),一個商品進(jìn)貨價是2000元(沒有發(fā)票),我們開出去的銷項票是9300(增值稅專票),問一下老師我們的毛利率是怎么算啊
出國出差,外國沒有對應(yīng)的消費(fèi)發(fā)票,可以用消費(fèi)小單作為公司報銷的單據(jù)嗎
老師去年購入的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用直接計入當(dāng)期成分和費(fèi)用了,需要調(diào)出來嗎,要是需要調(diào)怎么調(diào)?
你好,老師,我們甲方單位是被執(zhí)行人,被執(zhí)行人是不是已經(jīng)是資不抵債
公司向個人租場地辦公,應(yīng)繳納的稅款包括房產(chǎn)稅(以租金收入12%計算繳納)、增值稅(以租金收入的5%計算繳納)、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加(以實際繳納增值稅稅額乘以城建稅率和教育費(fèi)附加率計算繳納)、個人所得稅(按財產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過4000元的,減除費(fèi)用800元,4000元以上的,減除20%的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額,稅率是20%)以及印花稅(按租賃金額的千分之一貼花),請問除了專用發(fā)票上的5%稅額可以抵扣外,其他房產(chǎn)稅、個人所得稅等是不是不可以抵扣的
打樁臂是計入固定資產(chǎn)嗎
我是季度報印花稅的,
老師,請問建筑行業(yè)公司,收到一張項目名稱為建筑服務(wù)*土方工程發(fā)票應(yīng)該做的會計分錄是怎樣?感覺不屬于工程施工(人工、機(jī)械、間接)里面?
老師你好,企業(yè)所得稅申報里,填記入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬,和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個數(shù)怎么填
生產(chǎn)型企業(yè)籌建期給車間更衣室買的儲物柜和鞋柜是算固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
公司是健身房,注冊資本10萬,每月法人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,導(dǎo)致法人掛賬116萬元,利潤虧損,負(fù)債占營收97%,平時沒有開發(fā)票,導(dǎo)致申報數(shù)額很少,但每月房租大額支出。稅局比對會觸發(fā)警報嗎?
平價銷售會不會有什么影響呢?
偶爾有平價銷售是正常的