您好。如果開發(fā)的這個(gè)軟件產(chǎn)權(quán)是你的對(duì)外銷售,是13%。如果產(chǎn)權(quán)是對(duì)方的,你只負(fù)責(zé)研發(fā)是6%。
老師 我們?cè)谄脚_(tái)賣大米的 對(duì)方要我們開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票 我們是9個(gè)點(diǎn)啊 怎么辦呀
軟件可以開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎
公司是科技公司 ,我們從甲代理軟件銷售給乙。甲方開具軟件服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)給我司 我方開具6個(gè)點(diǎn)發(fā)票給乙司。對(duì)嗎?還是要開具13個(gè)點(diǎn)的軟件產(chǎn)品呢?我司有做交付。
這個(gè)可以開13的發(fā)票嗎,我們給對(duì)方開發(fā)解算平臺(tái)使用,
這個(gè)是我們給對(duì)方開發(fā)軟件平臺(tái),開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票可以嗎,
老師處置固定資產(chǎn)在什么科目下交增值稅
抵扣聯(lián)放在記賬憑證里嗎
老師,規(guī)模經(jīng)濟(jì)和限制進(jìn)入定價(jià)怎么區(qū)別,都有降低價(jià)格
老師,我們有個(gè)廠房租出去了,稅務(wù)局讓交租賃費(fèi),我們?cè)趺崔k
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過了嗎?原材料買的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
這個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)是我們的,我們賣給對(duì)方使用同時(shí)前期我們需要給對(duì)方安裝對(duì)接好,而這個(gè)平臺(tái)我們自己也在使用,只是也賣給客戶使用
銷售軟件13%的稅率是正確的。
軟件賣給對(duì)方和軟件給對(duì)方用區(qū)別是什么?前提是不管賣給對(duì)方還是給對(duì)方用,著作權(quán)都?xì)w我們,不改變著作權(quán)
賣給對(duì)方屬于銷售產(chǎn)權(quán),轉(zhuǎn)讓了13%。如果是讓對(duì)方使用屬于租賃。租賃服務(wù)。