同學你好 這個退款的做紅沖就可以了
你好,老師,1月份一筆業(yè)務(wù)計入了管理費用 2萬 2月份一筆業(yè)務(wù)計入了主營業(yè)務(wù)成本 1萬 現(xiàn)在8月份可以拿著這兩張發(fā)票向上級撥款,撥款3萬,,因為1月2月時候不知道這個費用上級有專款使用所以導(dǎo)致這些都計入了費用類,,,那我8月份撥款3萬已經(jīng)到賬,到賬怎么處理,跟1月2月的賬務(wù)應(yīng)該怎么去調(diào)整才可以呢
老師,我們公司的維修費1月份月結(jié),2月份付款,現(xiàn)在已經(jīng)到3月份對方還沒開發(fā)票過來,我們有單據(jù)有統(tǒng)計,財務(wù)應(yīng)該怎么入賬
老師,你好,請問1月份辦理了一個個體工商戶的工商營業(yè)執(zhí)照,2月份申請定額征收,2月份時系統(tǒng)對申請的定額征收已經(jīng)申核通過,但在3月份時當?shù)囟悇?wù)局撤消申請,不通過申請的定額征收,當時在3月份時沒有發(fā)現(xiàn)不通過申請,所以3月份通過私戶收取了貨款并且開了發(fā)票,請問這個貨款我應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理,還有對公帳戶是要在拿到營業(yè)執(zhí)照后多久去辦理的
供應(yīng)商有筆退款是2月份 我們跟他合作1-2沒什么單 幾百費用 同意累計到3月份對1-3月一起對賬(4月份對3月份的)結(jié)果發(fā)現(xiàn)單據(jù)有問題,已經(jīng)做賬了,怎么處理
老師, 1.我們單位從5月份開始對公轉(zhuǎn)賬, 現(xiàn)在才開始做賬, 可以不可以把幾個月的都放在一起做, 幾個月發(fā)生的同一款項,只寫一筆累計數(shù), 2.對公轉(zhuǎn)個人五十多萬 做裝修期間臨時工工資可不可以 對公轉(zhuǎn)款收不到發(fā)票,怎么走賬? 做在建工程嗎? 3.還有對方給開了一百多萬發(fā)票 對公轉(zhuǎn)款只有幾萬,可以做現(xiàn)金嗎
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認投資收益
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學會自己報稅處理各種問題
“個稅”應(yīng)該計入現(xiàn)金流量表里“支付的各項稅費”還是“支付其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計費 服務(wù)費 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個點,為什么單價要乘1.1?
你好,這個分錄怎么記呀!
請問小規(guī)模納稅人開一個點的專票,申報填在什么位置?還有小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)的
申報個稅的金額是不是要在應(yīng)付職工薪酬當月發(fā)放的工資一致?
我在做當月人員工資發(fā)放明細,有兩個人緩發(fā),金額是實際工資,但是明細中其他人的工資為應(yīng)發(fā)工資,減掉實發(fā)工資的話明細對不上