借應(yīng)付賬款,借財務(wù)費用負(fù)數(shù), 借財務(wù)費用,貸銀行存款。

我公司分期付款購買了一輛車,分6期,我之前沒有暫估固定資產(chǎn)入賬,款付清后,對方開來固定資產(chǎn)的發(fā)票,支付的利息費開的收據(jù),利息支出我是記入財務(wù)費用嗎?只有收據(jù),財務(wù)費用不能稅前扣除嗎?
老師,我們原先暫估一批車,然后收到了發(fā)票沖了暫估,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多開了要紅沖一部分,紅沖的賬務(wù)應(yīng)該怎么寫分錄,原先記借:應(yīng)付賬款,進(jìn)項稅額,貸:其他應(yīng)收款
你好,老師,1月購買石粉含稅價2831.54元,未開發(fā)票未付款,我做暫估入庫,借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來說是開票含稅的,現(xiàn)在又不開發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨?fù)數(shù),我要怎么處理分錄呢
購買了一臺設(shè)備,分期還款,本金發(fā)票已開,利息還有部分未開,現(xiàn)未開票部分先暫估入賬,借:財務(wù)費用-利息支出,貸:應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票開全后,應(yīng)該怎么入賬?
老師好,我公司當(dāng)時買入一個大型設(shè)備,因為款項沒全部支付,我當(dāng)時按照合同金額做了價稅分離然后暫估入賬,次月按照暫估金額開始計提折舊,現(xiàn)在我拿到全部發(fā)票發(fā)現(xiàn)我暫估的設(shè)備金額多了0.17元,導(dǎo)致長期應(yīng)付款也多出0.17元,這個應(yīng)該怎么處理呢
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實際沒有收到那么多,以后也不會收到,這要怎么處理呢
個體工商戶法人車輛過戶,需要申報增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開具拖車費發(fā)票,這個發(fā)票有電子版同時也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時候我們開具1臺設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開具給乙公司,請問這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開票有誤么?
請問一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開了38萬的票,是交8萬的稅還是38萬啊
老師,請問,我們電商平臺的名字和開票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購進(jìn)來的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開專用發(fā)票出去嗎?還是只能開回普通發(fā)票?
如果發(fā)票進(jìn)來前,有付款呢?
借應(yīng)付賬款,借財務(wù)費用負(fù)數(shù), 借財務(wù)費用,貸預(yù)付賬款