同學(xué)你好 這個沒事的 要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的
老師,有個2020年發(fā)票45百元,我直接入到2021.1月份費(fèi)用了,金額不大,老師如果金額打,我必須通過以前年度損益調(diào)整是吧,老師那還分匯算清繳之前,匯算清繳之后嗎、老師我這個發(fā)票在2021.5月份之前來到,我做2020年匯算清繳可以扣除 ,這個怎么理解,我賬務(wù)上做到2021年了,如果在2021.5月份之后來到這個發(fā)票怎么入賬? 老師這個以前年度損益調(diào)整科目來發(fā)票時間和5月份之前之后有關(guān)系嗎?還是5月份之后必須走這個科目?我迷糊了
請問老師,2020年的匯算清繳有納稅調(diào)增,所以21年5月做了以前年度損益調(diào)整。但是金蝶系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)不是顯示的調(diào)整后的數(shù),那我每個月的財務(wù)報表是需要手動調(diào)整嗎?那申報企業(yè)所得稅季報的時候年初數(shù)按系統(tǒng)的來呢,還是要手動調(diào)整一下?
有一個2021年的招待費(fèi)漏了,我現(xiàn)在做的分錄是那個做了以前年度損益調(diào)整,那這個費(fèi)用的話會算清繳的時候還要怎么處理嗎?
有一個2021年的招待費(fèi)漏了,我現(xiàn)在做的分錄是那個做了以前年度損益調(diào)整,那這個費(fèi)用的話2021年匯算清繳的時候還要怎么處理嗎?
老師,看附圖,我做了這個以前的年報和那個匯算清繳的,現(xiàn)在我做了這個調(diào)整之后,那個期初數(shù)不對,有沒有關(guān)系?。窟€有老師那個以前年度損益調(diào)整,還要寫其他憑證嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,看附圖。這個以前年度損益調(diào)整,你幫我看一下還要不要寫其他憑證呢?老師就是我們這種調(diào)整,假如說從19年調(diào)的季報或年報,要是從19年開始改憑證存不存在說年初的余額也不對?還是也會存在呢
老師,他那個調(diào)整表好像是調(diào)了成本和費(fèi)用,我就寫這一個憑證可以不?
同學(xué)你好 沒看到你的分錄
圖片老師可以看嗎?附件你看看,老師
這個分錄是可以的哦
好的,老師
滿意請給五星好評,謝謝