你好,不涉及到所得稅費(fèi)用這個(gè)科目都是以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)匯算清要需要納稅調(diào)減
收到前年的一張普票,企業(yè)之前一直虧損,涉及到所得稅費(fèi)用這個(gè)科目嗎?會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的?
收到前年的一張普票,企業(yè)之前一直虧損,涉及到所得稅費(fèi)用這個(gè)科目嗎?會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的?
收到前年的一張普票,是期間費(fèi)用類(lèi)科目,以前一直虧損,現(xiàn)在通過(guò)以前年度損益調(diào)整的話,會(huì)涉及所得稅費(fèi)用這個(gè)科目嗎,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,我們現(xiàn)在用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是涉及以前年份的費(fèi)用,比如所得稅,都不需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,以前年度的發(fā)票補(bǔ)入賬,是直接入當(dāng)期的費(fèi)用,還是用未分配利潤(rùn)科目呀?還有涉及到以前年度損益類(lèi)調(diào)整的科目?是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷(xiāo)分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn),這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
如果金蝶軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),那個(gè)分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話,那退款又以什么條件確認(rèn)呢?
不抵扣勾選里面有什么發(fā)票?都是譜票嗎?
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款6.2萬(wàn)。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計(jì)成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn)。我單位是金蝶軟件,利潤(rùn)分配自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎
河南鄭州,員工入職我公司想讓補(bǔ)一下之前社保,最多能補(bǔ)多久
請(qǐng)問(wèn):這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒(méi)有員工離開(kāi),答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬(wàn)元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問(wèn)他發(fā)票他們一般給客戶是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問(wèn)的話是不是顯得不專業(yè)
如果之前多交了稅款,稅務(wù)局那邊給退嗎?退回來(lái)的話還是用以前年度損益調(diào)整,借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 借交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整。