早上好啊,會的,年度匯繳要退稅的
老師,你好,比如說我2021年全年的收入都是勞務(wù)報酬所得,那明年在做個稅的匯算清繳的時候我可以減除60000的扣除額來算嗎,我沒有專項(xiàng)附加扣除,那我是不是只能用總收入-這個60000了
楊某2020年收入情況如下,全年工資薪金收30000元“三險一金”等專項(xiàng)扣除為5000元/月,全年享受專項(xiàng)附加扣除住房貸款利息12000元,全年取得勞務(wù)報酬收入40000元,稿酬收入20000元.不考慮其他因素,請計(jì)算:(附個人所得稅稅率表)(1)楊某全年工資薪金累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。(2)勞務(wù)報酬收入預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。稿酬收入預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。
比如個人所得稅申報的勞務(wù)報酬是30000,預(yù)扣5200,匯算清繳30000-60000-附加扣除,到時會把預(yù)扣的退回來
如果勞務(wù)報酬申報,先預(yù)扣,然后再匯算清繳收入-60000-其它附加扣除后的金額,再按那個個人勞務(wù)報酬算個稅嗎
居民楊先生2022年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月“三險一金”等專項(xiàng)扣除為4500元、專項(xiàng)附加扣除為2000元;10月份楊某分別取得勞務(wù)報酬所得30000元、稿酬所得20000元。問居民楊先生1月份、2月份、3月份工資所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額、全年累計(jì)工資所得預(yù)扣預(yù)繳稅額、勞務(wù)報酬所得預(yù)扣預(yù)繳稅額、稿酬所得預(yù)扣預(yù)繳稅額以及匯算清繳應(yīng)退稅額分別是____、____、____、____、____、____、____元?
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?