您好,您是去年暫估成本的嗎?
老師您好,請問去年的項(xiàng)目,今年開了發(fā)票了,我們還能不能做到去年的費(fèi)用中,假設(shè)是專票,那么進(jìn)項(xiàng)稅還是做到今年,不含稅的部分做到去年
老師您好,我們公司有些項(xiàng)目成本發(fā)票去年底開了,在去年做了主營業(yè)務(wù)成本,但是項(xiàng)目今年才開發(fā)票,怎么辦,本來不需要交所得稅的
老師,想問下,我們是做亮化工程的,項(xiàng)目是去年年頭做的,但有部分款是今年才開發(fā)票,但我已經(jīng)把成本做到去年那個月了,那今年開票的那部分現(xiàn)在沒成本怎么做?
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,今年才開出來,去年銷售時(shí),是全額交稅的,去年的成本今年才開出來,這部分我怎么做賬
老師,去年的一個項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)24萬全部做成了成本,但這個是抖音流量充值,消費(fèi)后才開發(fā)票,今年才開了其中一部分,去年的都早已經(jīng)做了審計(jì),我今年開票的發(fā)票直接放去年憑證后面合理嗎?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
沒有,直接用在別的上面了
您在去年是怎么做那筆成本的分錄的呢
就直接做了借:工程成本~直接材料,貸:應(yīng)付賬款,就是我們其他項(xiàng)目缺成本,這個直接用了
沒發(fā)票時(shí)不能這么做的,得暫估呢,這樣做了,期末也要納稅調(diào)增呢
是成本票有,沒有開銷售發(fā)票
成本票有是可以這么做的
但是我相當(dāng)于前面已經(jīng)把這個成本票用了,現(xiàn)在開收入發(fā)票沒有成本票了
這個是沒有問題的,不是每筆收入都對應(yīng)成本的,前面結(jié)轉(zhuǎn)了成本就行
可是我今年收入有了,沒有成本,這個怎么辦,要交稅
沒有其他成本票了嗎?公司還有關(guān)聯(lián)方公司嗎?可以關(guān)聯(lián)方公司給您們開些成本票進(jìn)來
關(guān)聯(lián)公司可以開成本票么?
您好,同學(xué),是可以這么操作的
如果我們以后有這種,是不是需要分?jǐn)偝杀?
是什么分?jǐn)偝杀灸兀?
就是亮化材料
也是可以的呢,同學(xué)。