不可以的,只能在發(fā)生的當(dāng)年計提
該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報了“減除費用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受
想問下21年度匯算清繳是在今年22年做的,我想問,計提匯算清繳所得稅費用,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-所得稅,這個分錄是計提在什么時候?去年12月,還是說在今年22年繳納的這個月去做呢?
老師,請問21的匯算清繳,多繳納的稅費沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅:247.79 22年匯算清繳退稅:188.20 22年1季度企業(yè)所得稅:188.33 抵減后應(yīng)交0.13元
我21年換工作,綜合所得年度匯算繳納6680元,已繳納,但當(dāng)時沒考慮贍養(yǎng)老人專項扣除,最近添加這項后重新更正21年綜合年度匯算,發(fā)現(xiàn)還要額外繳納1800多,這是沒考慮我之前繳納的6680,這種情況如何退稅呢
老師請問,個人所得稅匯算清繳還能做22年以前年度的嗎?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0
中級會計實務(wù)政府補貼中收到國補的會計分錄說一下,謝謝
請樸老師解答,謝謝老師,請問選項D怎么理解,請老師舉個例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對上月的金額是否正確,多個賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實入的某個賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個卡號,這個怎么對賬
請樸老師解答,謝謝老師,請問老師,B選項怎么理解,是不是B選項確實產(chǎn)生暫時性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
老師 我想問下 中級實務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
這個招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
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