你好,申訴了是什么原因?是你們沒有發(fā)下去給人家申報(bào)了個(gè)稅嗎?
老師,我們公司的員工目前還沒做個(gè)稅匯算清繳,因?yàn)樗纳弦患夜救ツ暝谒x職后給他報(bào)了很多收入,導(dǎo)致要補(bǔ)很多稅,他要申訴,但是這個(gè)影響做我們公司的匯算清繳嗎
老師您好,我想問(wèn)一下我們公司有個(gè)員工在個(gè)人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅,但是他一直不操作不補(bǔ)稅,公司能給他補(bǔ)這個(gè)稅款嗎?應(yīng)該怎么操作
老師好,我們有個(gè)離職的員工,由于失誤2021年個(gè)稅多給他申報(bào)了幾個(gè)月(每個(gè)月5000),但2021年他實(shí)際還在別的公司任職也填了減除費(fèi)用,現(xiàn)在匯算清繳后顯示他個(gè)稅要補(bǔ)繳一筆錢,我現(xiàn)在怎么計(jì)算由于我們失誤要補(bǔ)繳的金額呢
老師您好,如果個(gè)稅人員把2021年申報(bào)的工資申訴了,那公司需要補(bǔ)個(gè)稅給他們嗎?個(gè)稅應(yīng)該也是一年一次匯算清繳吧,那么2021年的個(gè)稅我們還需要補(bǔ)稅給他們嗎?
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,我們公司租賃我們員工的車,每個(gè)月給他支付5100元這個(gè)是需要員工去稅務(wù)局給我們代開租車發(fā)票吧,這個(gè)稅率是多少,另外我們需要給他申報(bào)個(gè)稅吧,如果申報(bào)是按什么類型給他申報(bào)呢,來(lái)年個(gè)稅匯算清繳他這部分收入用合并工資薪金申報(bào)嗎
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
不是,我們發(fā)了,發(fā)給他們負(fù)責(zé)人
負(fù)責(zé)人沒有支付給他還是咋了 有支付的證明嗎
復(fù)制人有支付證明,但是不一定是這個(gè)月,他本人也確定了收到了錢,就是他說(shuō)申報(bào)太多工資了,不僅在我們這邊申報(bào)了,還在其他公司申報(bào)工資了,估計(jì)是總額超了標(biāo)準(zhǔn)。
跨年沒有 只要沒有就沒問(wèn)題
就是看一下他影響了所屬期沒有。
biru可能在一月份發(fā)放的,但是我在這個(gè)月給他申報(bào)的沒有問(wèn)題。只要是在當(dāng)年的都行。
那如果需要補(bǔ)稅給他們,我們稅率是多少呢
那你得看下他的收入是多少。他也不能光讓你們承擔(dān)吧,還有其他的公司他怎么承擔(dān)?
你問(wèn)下他應(yīng)納稅所得額是多少,根據(jù)這個(gè)稅率表來(lái)
那就是說(shuō),我們選擇平均數(shù),看我們申報(bào)了多少工資,占比多少份額來(lái)補(bǔ)給他
對(duì)的,也可以這么做的。給你截圖應(yīng)納稅所得額。用這個(gè)應(yīng)納稅所得額找上面的,算出稅率來(lái) 應(yīng)納稅所得額乘以稅率減速算扣除-之前預(yù)繳 是他需要補(bǔ)的 你們單位給他申報(bào)的工資/總的工資*個(gè)稅
好的老師,謝謝老師
不用客氣 工作愉快