同學(xué)你好,因?yàn)檫m用簡(jiǎn)易計(jì)稅的方法相當(dāng)于小規(guī)模納稅人是不可以抵扣的,如果是按照正常稅率銷(xiāo)售,進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣,這樣主要是為了保證進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額鏈完整,
2018年,一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的一批固定資產(chǎn),取得含增值稅銷(xiāo)售額10.506萬(wàn),改設(shè)備2003年購(gòu)入。(是不是就是在說(shuō),這批固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)的不可抵且沒(méi)有抵扣過(guò)的)
老師,一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),為什么不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,按照簡(jiǎn)易辦法3%減按2%征收
老師下午好!請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn),收入/(1+3%)*3%計(jì)增值稅。小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)收入/(1+3%)*2%。這樣對(duì)嗎?
第3題的4資料,為啥銷(xiāo)售自己使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣?
這里的進(jìn)項(xiàng)稅為啥可以抵扣,不是規(guī)定專用于軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)設(shè)備及工具的進(jìn)項(xiàng)不得進(jìn)行分?jǐn)偟挚蹎?未啥這里能抵
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,車(chē)輛購(gòu)置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒(méi)有同類(lèi)金銀銷(xiāo)售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬(wàn),加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說(shuō)下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來(lái)沒(méi)有真的開(kāi)始做過(guò)帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開(kāi)始,無(wú)頭無(wú)路的?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫(kù)存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn) 元、稅額1.3萬(wàn)元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒(méi)有發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂APP,在哪里進(jìn)入學(xué)注會(huì)的視頻?