同學(xué)你好 你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡

我想咨詢一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù),不平,借方大于貸方,應(yīng)該怎么調(diào)賬,用啥科目,是建賬呢?期初只有往來(lái)賬,其他的沒(méi)的,現(xiàn)在想把它弄平,怎么弄?減下來(lái)是負(fù)數(shù),老師負(fù)數(shù)怎么填???我填:未分配利潤(rùn)就記負(fù)數(shù)。 就是減號(hào)加個(gè)數(shù)值,我填了,還是不平,年初-年累計(jì)的數(shù)字,和我加減下來(lái)的不一致,系統(tǒng)自動(dòng)跳的期初數(shù)據(jù),用的速達(dá)軟件。這是我算下來(lái)的數(shù)字,應(yīng)該咋填???這有正有負(fù),不知道咋填
我做庫(kù)存商品有寫明有多少套什么的嘛,但是我發(fā)現(xiàn)我之前的賬有差額,已經(jīng)結(jié)賬了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,要是補(bǔ)錄的話,要寫明數(shù)量和單價(jià),這樣的話我?guī)齑嫔唐肪筒黄搅耍?沖紅的話,沖庫(kù)存商品,還需要沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?
老師 我公司之前沒(méi)有期初數(shù) 我這個(gè)月建的期初數(shù),有漏記應(yīng)收預(yù)收,不知道怎么調(diào)賬,也就是說(shuō)之前的借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)做,我現(xiàn)在收到錢做的是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,不知道怎么調(diào)。
之前領(lǐng)用材料做了分錄是借生產(chǎn)成本貸原材料,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本貸庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本,又在另外一套賬中重復(fù)做了一樣分錄結(jié)生產(chǎn)成本帶原材料,但是沒(méi)有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本,在資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本變到了在產(chǎn)品中,現(xiàn)在我要把兩套賬資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行合并,我要把在產(chǎn)品數(shù)據(jù)去掉,但是不平衡了,還要去掉什么
老師我們是食品生產(chǎn)廠,之前沒(méi)做賬,現(xiàn)在要做賬,我把期初數(shù)盤庫(kù)輸上,就顯示的借貸不平衡,我現(xiàn)在不知道怎么弄,現(xiàn)在就是庫(kù)存貨的數(shù)量和原材料的數(shù)量,這樣輸上就借貸不平衡了!我應(yīng)該怎么辦?
老師,記賬憑證的日期,實(shí)操課老師講的是:填寫原始單據(jù)上最晚的日期,但我又百度了一下,有的說(shuō)記賬憑證日期填寫憑證的填制日期,請(qǐng)問(wèn): 1. 記賬憑證日期應(yīng)該填寫什么時(shí)間的日期 2. 如果記賬憑證日期填寫的是編制憑證的日期,那么在月底財(cái)務(wù)還沒(méi)有結(jié)賬前,次月繼續(xù)編制記賬憑證,那么次月初編制的記賬憑證日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的憑證,填寫2月3日 3. 編號(hào)在前的憑證,記賬憑證上的日期能不能晚于記賬憑證編號(hào)在后憑證上的日期,比如1月份的3號(hào)憑證日期是1月8號(hào),1月份10號(hào)憑證的日期是1月5日,就是說(shuō)憑證號(hào)在后的記賬憑證上的日期 早于 記賬憑證號(hào)在前憑證上的日期,允許嗎 謝謝
進(jìn)公司電子稅務(wù)局能查發(fā)票真?zhèn)螁?/p>
老師,剛接手一家公司,他家賬面上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0,但是電子稅務(wù)局上未勾選里還有29萬(wàn)多,是沒(méi)有入賬的原因嗎?這樣正常嗎?我應(yīng)該怎么處理?
社保年度繳費(fèi)工資申報(bào)是填寫實(shí)際的工資還是填寫最低基數(shù)?
老師 如果我是16年高中畢業(yè) 自學(xué)考的初級(jí)并參加會(huì)計(jì)工作 23年報(bào)考的高起專 26年高起專畢業(yè) 那我26年能考中級(jí)嗎
我想接觸自然人與企業(yè)之間的關(guān)系,但是在電子稅務(wù)局上解除關(guān)系的地方出現(xiàn)這個(gè)對(duì)話框是什么意思呢?
支付了廣告費(fèi),未拿到發(fā)票。賬務(wù)處理,為什么使用其他應(yīng)收款科目,而不適用預(yù)付賬款科目
老師 我想問(wèn)一下考中級(jí)是需要??飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是專科畢業(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補(bǔ)貼款需要交增值稅嗎
公司對(duì)公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)出來(lái)嗎


都沒(méi)有數(shù),說(shuō)白了現(xiàn)在就是從0開(kāi)始,之前經(jīng)營(yíng)一直沒(méi)有賬,沒(méi)有正規(guī)的手續(xù),現(xiàn)在就看的見(jiàn)的只有庫(kù)存和原材料,還有設(shè)備,配備都已經(jīng)折舊完了
現(xiàn)在老板請(qǐng)會(huì)計(jì),要設(shè)一個(gè)財(cái)務(wù)部門把賬建起來(lái),但是現(xiàn)在就只有庫(kù)存原材料,還有庫(kù)存商品
那你期初數(shù)不是有嗎 不平衡就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
庫(kù)存怎么能算出來(lái)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了?
那你就庫(kù)存先不寫在期初數(shù)那里
那應(yīng)該寫哪里
期初數(shù)平衡建賬之后做盤盈庫(kù)存商品
那就只要一個(gè)銀行的存款就可以了嗎?但是也不平衡
同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡