您好,對的,是這個意思的
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個是100萬之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
老師你好,如果企業(yè)現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額超過300萬,是不是直接就是按25%來繳納企業(yè)所得稅
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是應(yīng)納稅所得額不超過300萬的稅率5%,超過300萬的全額按25%繳納,是嗎?
老師,請問小微企業(yè)如果本年應(yīng)納稅所得額超過300萬,是超過300萬的部分按25%交企業(yè)所得稅還是所有部分都按25%交企業(yè)所得稅呢?
對小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,同樣按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這一政策延續(xù)執(zhí)行至2027年12月31日。 是不超過100萬按5%繳納企業(yè)所得稅 超過100萬但不超過300萬按10%繳納企業(yè)所得稅嗎?超過300萬就按25%繳納?
老師,我們的外聘財務(wù)顧問說,我把固定資產(chǎn),辦公用品,機器耗材的應(yīng)付賬款做在了其他應(yīng)付款是錯的,其他應(yīng)付款金額太大了,不行,有風險,我跟他說,這個應(yīng)付款,此消彼長,重要的是業(yè)務(wù)真實,請問老師,:1、我習慣把固定資產(chǎn)等做在其他應(yīng)付款里,這樣要查當年有多少材料,就查應(yīng)付賬款就行了,這種習慣是錯的嗎,2、我這樣說法是不是對的
宋生老師在嗎?想咨詢您個問題
老師在財務(wù)軟件上全盤是怎樣流程操作呢謝謝
老師我們給培訓老師發(fā)補助代扣的個人所得稅要從發(fā)放的金額里扣出來嘛?
老師裝修裝飾公司小規(guī)模預(yù)計年收入2500萬,其中家居家具1000萬,能拿到材料和運費專票,安裝費拿不到,家裝主材收入600萬,拿一小點專票,輕工輔料收入900萬拿不到專票,。現(xiàn)在面臨合規(guī),怎么重構(gòu)業(yè)務(wù)合理避稅,怎樣升一般納稅人
請問不是超過10天了嗎,這個解釋沒看明白
老師,請問如果注冊資本2000萬,已經(jīng)實繳。想減資800萬。賬上現(xiàn)金900萬。還用考慮,短期借款,和應(yīng)付賬款這些嗎?希望有過實操的老師回答
老板報銷他個人抬頭的電話費,怎么做賬?
請教老師:我公司是一家物業(yè)公司,物業(yè)公司代收的水電費是應(yīng)計入其他業(yè)務(wù)收入,還是計入主營業(yè)務(wù)收入?
老師 我們新公司遷移地址后 變更法人和股東 沒有任何業(yè)務(wù) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議該怎么寫