你好; 借銀行存款 貸營業(yè)外收入??
小微企業(yè),一般納稅人,享受減免六稅兩費政策,今年3月份我收到稅務(wù)局退回的今年1,2月份的附加稅退稅是做沖減稅金及附加呢還是確認其他收益?借:銀行存款貸:其他收益,這樣可以嗎?增值稅銷項不用交吧?
老師,我是一般納稅人企業(yè),四月匯算清繳后,收到兩筆印花稅退稅,六稅兩費減免那個。我之前的賬務(wù)處理,是借:營業(yè)稅金及附加,貸銀行存款?,F(xiàn)在退回,怎么做賬務(wù)處理呢?
2020.3月有多交增值稅和附加稅的情況,公司是一般納稅人 3月已經(jīng)正常做了正常的銷項轉(zhuǎn)未交增值稅,次月也按計提的數(shù)交了稅,后續(xù)稅務(wù)要求做誤收退稅,現(xiàn)在退稅部分已到賬,會計分錄該怎么處理呢?增值稅退了4千
收到稅務(wù)局退之前的退役士兵和重點群體減免的增值稅,附加稅。增值稅和附加稅是先按正常交,現(xiàn)在申請稅務(wù)把這筆錢退還,收到銀行存款,那這筆退稅怎么做財務(wù)處理?一般納稅人
你好!老師,我公司2023年4月收到一筆增值稅退稅25萬,所屬期是2019.1月-2022-12月,是我司申報了“重點人群貧困人員減免增值稅”,想問一下,收到退稅的賬務(wù)處理?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-增值稅退稅 這樣可以嗎?這樣一來,我公司本年度所得稅又增加了嗎?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認一定要做么?
老師,退的是2019年到2022年的,也是這樣做嗎,那附加稅不用做以前年度調(diào)整嗎
你好;? ?我以為你是本年的;跨年的走; 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整;? ?
好的謝謝
不客氣的; 記得月末結(jié)轉(zhuǎn)即可??