對的,是的,是這么做。
老師,請教下有個(gè)實(shí)習(xí)生兼職工資5千,沒有雇傭關(guān)系這屬于勞務(wù)報(bào)酬吧?另外勞務(wù)報(bào)酬的預(yù)扣法不超過2萬稅率20%,這代扣代繳的1000元,明年個(gè)人所得稅匯算清繳不超過6萬是可以退的,這樣理解對嗎?
個(gè)人所得稅APP 勞務(wù)報(bào)酬申報(bào) 是本單位給兼職人員或者外人的薪金對吧 必須有代開發(fā)票才能所得稅錢扣除對吧 代開發(fā)票的話不是稅務(wù)局直接扣稅了嘛! 扣完也是那么填是嘛 4000為例 收入額3200元 稅率20% 稅額640元(但代開發(fā)票的話已經(jīng)扣完了 ,是吧)個(gè)人匯算清繳時(shí)候計(jì)算是否需要退稅 對吧
中國公民李先生是國內(nèi)甲公司的工程師。2019年6月有關(guān)收支情況如下: (1)工資所得14000元,公司代扣代繳三險(xiǎn)一金共/800元。 (2)到乙企業(yè)開展技術(shù)培訓(xùn),取得報(bào)酬3500元。(換數(shù)字練習(xí):5000元30000元)(3)發(fā)表文章取得稿酬3500元。(換數(shù)字練習(xí)5000元30000元) (4)出粗住房取得租金收入4000元,財(cái)產(chǎn)租賃繳納稅費(fèi)152元,支付修繕費(fèi)600元。(換數(shù)字練習(xí),租金收入5000元稅費(fèi)152元,修繕費(fèi)1000元) 已知:李先生1-5月工資所得合計(jì)65000元,代扣三險(xiǎn)一金共計(jì)9000元,允許享受的專項(xiàng)附加扣除每月3000元。; 居民個(gè)人工資、薪金所得預(yù)扣率:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額,不超過36000元的部分,預(yù)扣率3%;超過36000元至144000元的部分,預(yù)扣率10%,速算扣除數(shù)2520元。 勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣率:20000元以下預(yù)扣率為20%,20000-50000元預(yù)扣率為30%,速算扣除數(shù)200 0。 個(gè)人出租住房暫減按/0%征收個(gè)人所得稅。 勞務(wù)報(bào)酬所得、財(cái)產(chǎn)租賃所得每次收入不超過4000元,減除800元的費(fèi)用;每次收入4000元以上,減除20%的費(fèi)用 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分別計(jì)算回答下列問題(列出計(jì)算過程,簽案小數(shù)點(diǎn)后 保留2位小數(shù))。 (1)計(jì)算王某/-6月工資薪金所得累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額 (2)計(jì)算王某當(dāng)月技術(shù)培訓(xùn)收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額 (3)計(jì)算王某當(dāng)月稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額 (4)計(jì)算王某當(dāng)月粗金收入應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額
老師 請問一下 企業(yè)代扣代繳勞務(wù)所得金額1020元 申報(bào)個(gè)稅是怎樣計(jì)算的?比如 (1020-800)*20%=44元嘛?沒有扣除數(shù) 對吧?
老師:您好!請問一下:公司屬于生產(chǎn)制造企業(yè),收到一張一個(gè)人名義到稅務(wù)代開的發(fā)票,開給我公司的洗滌費(fèi)(其他居民服務(wù)業(yè))1020元,并且有備注個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳。我給他申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,在自然人客戶端里邊選擇“其他” 所得稅項(xiàng)目“其他連續(xù)勞務(wù)報(bào)酬”不能進(jìn)行申報(bào),請問一下 這種情況應(yīng)該選申報(bào)才能申報(bào)???
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡易計(jì)稅的。
車輛維修開專票對一般納稅人來說可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,請問公司注冊地與經(jīng)營地不是一個(gè)地址,對申請退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請問會(huì)計(jì)傳票是什么
請問老師,我個(gè)人收購了一臺(tái)二手車,然后我把這個(gè)二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費(fèi)嗎?
老師,你好,紅沖以前暫估發(fā)票和起新分摘要怎么寫
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當(dāng)中嗎?
這個(gè)課又筆記?在哪兒下載
老師,選項(xiàng)B為啥錯(cuò)誤?