你好; 其他應(yīng)收款貸方說(shuō)明是其他應(yīng)付款; 在其他應(yīng)付款欄次 報(bào) 數(shù)據(jù)的
老師 你好,我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負(fù)債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里好像沒(méi)有其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額和其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
資產(chǎn)負(fù)債表里 其他應(yīng)收款的貸方余額 等于 其他應(yīng)付款的借方還是貸方
其他應(yīng)收款期末余額在貸方,資產(chǎn)負(fù)債表怎么填
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款余額不能體現(xiàn)貸方付數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)本月電費(fèi)3萬(wàn)元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬(wàn),如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本,電費(fèi)沒(méi)分?jǐn)偼晷枰拷Y(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
本月沒(méi)有生產(chǎn),電費(fèi)和折舊費(fèi)和生產(chǎn)員工的工資應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
單位購(gòu)入貨車(chē)一臺(tái),銷(xiāo)售方申報(bào)車(chē)輛購(gòu)置稅嗎?
假如公司有內(nèi)外賬的話(huà),外賬和內(nèi)賬不能一套做賬軟件吧,外賬也要有進(jìn)銷(xiāo)存嗎,外賬的進(jìn)銷(xiāo)存肯定和內(nèi)賬的不一致吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,孫子女、外孫子女是第幾順位繼承人?
老師,這題為什么不用200-100+100*40%
老師好,我公司是小規(guī)模勞務(wù)公司,23年多開(kāi)出去一張票,這個(gè)月沖紅了,怎么做分錄呢?
老師,求解一下這道題
本月電費(fèi)3萬(wàn)元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬(wàn),如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本
老師,第二季度期初現(xiàn)金余額是多少?