你好,填寫在其他應付款項目里。
其他應收款科目期末余額在借方負數(shù) 其他應付款科目期末余額在貸方負數(shù),請問在財務報表資產(chǎn)負債表中如何填寫呢?
資產(chǎn)負債表中的其他應收款和其他應付款如何填列,其他應付款期末=其他應付貸方余額+其他應收貸方余額,如果其他應收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負債表里的其他應付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應付款余額
老師,其他應收款期末余額在貸方,我在填資產(chǎn)負債表的時候是在其他應收款那填負數(shù)嗎?
其他應收款期末余額在貸方,資產(chǎn)負債表怎么填
您好,我想問一下應付賬款的期末余額在貸方,在資產(chǎn)負債表中應該填在哪里?應收賬款的期末余額在借方,在資產(chǎn)負債表中應該填在哪里?
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應該用當期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務賬務怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
可以用負數(shù)表示填在其他應收款里嗎
報表需要重分類 報表需要重分類簿填寫負數(shù)的。