紅沖后再開(kāi)具正確的發(fā)票
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上月開(kāi)具的出口發(fā)票(普通發(fā)票)品名有誤,要沖紅再重開(kāi),是不是直接開(kāi)紅字發(fā)票沖掉,然后再開(kāi)一份正確的藍(lán)字發(fā)票就可以了?不用申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表給稅務(wù)審核了再?zèng)_紅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,上月的開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,納稅識(shí)別號(hào)填錯(cuò)了,但客戶(hù)又需要增值稅普通發(fā)票,我未紅沖就直接開(kāi)具了正確的普票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)專(zhuān)票不能紅沖了,該怎么辦?
電信預(yù)存話費(fèi)充值,開(kāi)了電子增值稅普通發(fā)票,電子發(fā)票抬頭顯示英文錯(cuò)誤,客服說(shuō)不能沖紅重新開(kāi)具正確的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是這樣的嗎?
老師,增值稅電子普通發(fā)票上個(gè)月一份發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月是用沖紅嗎?還是直接開(kāi)具另一份正確的就行呢?
老師上月開(kāi)具了兩份電專(zhuān)發(fā)票,一張錯(cuò)誤一張正確,錯(cuò)誤的已經(jīng)紅沖完成,為什么在稅費(fèi)申報(bào)系統(tǒng)還顯示有兩張發(fā)票呢?
老師,老師,借款憑證后面要附什么單據(jù),不附可以嗎
老師,如果供應(yīng)商給我企業(yè)開(kāi)發(fā)票了,但是他沒(méi)有把電子版的發(fā)票給我 也沒(méi)關(guān)系是吧,因?yàn)槲铱梢栽陔娮佣悇?wù)局里去查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果查到了打印出來(lái)就行了
企業(yè)需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅,土地約30.85畝,農(nóng)村用地大約2塊,一季度一共需要繳納多少土地使用稅和房產(chǎn)稅
你好,老師,我現(xiàn)在用快賬做的賬。用企業(yè)微信走審批,然后到月底的話直接把企業(yè)微信的審批單和憑證附件拖出來(lái)。月底再把快賬上的記賬憑證拖出來(lái)。每到月初的時(shí)候,我會(huì)把上個(gè)月的發(fā)票拖出來(lái),有普通發(fā)票和專(zhuān)票。費(fèi)用有專(zhuān)票的加到記賬憑證里,沒(méi)專(zhuān)票的也沒(méi)管他?,F(xiàn)在感覺(jué)就是這個(gè)發(fā)票有點(diǎn)亂,一個(gè)月下來(lái)記賬憑證有好幾十號(hào)。有些有普通發(fā)票有些有專(zhuān)用發(fā)票。有些沒(méi)有票。有些要下個(gè)月再開(kāi)。不知道怎么標(biāo)記,感覺(jué)這個(gè)有點(diǎn)亂,有讓我頭疼,有什么方法針對(duì)這些發(fā)票直接可以把有發(fā)票的標(biāo)記。沒(méi)發(fā)票的也標(biāo)識(shí),500以下有收入的也標(biāo)識(shí)。不知道怎么弄好。這個(gè)快賬軟件里面好像也沒(méi)有這種標(biāo)識(shí)。
老師求助一下,我這邊統(tǒng)計(jì)個(gè)項(xiàng)目利潤(rùn),不含稅收入9500,稅額500,取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票共計(jì)8000,其中稅遞減500,勞務(wù)成本記7500,我統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目利潤(rùn)是用9500-7500嗎=2000嗎?還是用含稅收入算呢
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么原因?qū)е碌模?/p>
宋生老師 剛剛那個(gè)融資租賃問(wèn)題 ,我計(jì)入了 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
社保 公積金 分析中算人工工資嗎
老師:小規(guī)模公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛給個(gè)人,車(chē)輛購(gòu)入價(jià)30萬(wàn),出售價(jià)20萬(wàn),開(kāi)據(jù)增值稅發(fā)票,這個(gè)增值稅收入是可以并入季度銷(xiāo)售收入里,享受不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅的政策嗎?
購(gòu)買(mǎi)的一臺(tái)空調(diào),不計(jì)入固定資產(chǎn),憑證應(yīng)該怎么做
老師,UKY的增值稅電子普通發(fā)票,好像沒(méi)有紅字的,紅字是針對(duì)專(zhuān)用發(fā)票的
普票也可以開(kāi)紅字,就是直接開(kāi)