您好,不開專票只需要交印花稅

個(gè)人出租汽車給公司,增值稅率,附加稅率,印花稅各是多少?
學(xué)堂老師,企業(yè)借款給個(gè)人,有借款合同,收到的利息計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅及根據(jù)借款合同繳納印花稅,還需要繳納增值稅附加稅嗎?謝謝老師了
老師,公司的辦公室出租,需要繳納房產(chǎn)稅,印花稅,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,還有什么嗎
老師,個(gè)人出租汽車給企業(yè)使用,需要繳納增值稅,附加稅及印花稅?
請(qǐng)問公司租賃員工個(gè)人車輛,員工代開發(fā)票需要繳納增值稅,印花稅及附加稅么,我知道需要繳納個(gè)稅。
公司把車賣了,如果價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)格,是否按照市場(chǎng)參考價(jià)格來(lái)繳稅。
老師,你好,對(duì)方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,又給沖紅重新開,那我這個(gè)月認(rèn)證時(shí),這個(gè)發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個(gè)后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi),還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請(qǐng)問老師,會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個(gè)稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請(qǐng)問這個(gè)能做會(huì)計(jì)科目,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報(bào)個(gè)稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個(gè)稅申報(bào)比對(duì)不匹配了。請(qǐng)問可以嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時(shí)候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11報(bào)10月增值稅的時(shí)候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請(qǐng)問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價(jià) 怎么維護(hù),每個(gè)月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費(fèi)使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?


代開增值稅普通發(fā)票只需要印花稅,那個(gè)稅要么?
個(gè)稅也要交的,按財(cái)產(chǎn)個(gè)稅來(lái)交
老師,意思就是個(gè)人出租汽車給企業(yè)使用代開普通發(fā)票的話只要繳納印花稅跟個(gè)稅(1%)就行了,不用繳納其他稅了,是這么理解么
是的,是的,就是你這個(gè)意思
個(gè)稅是1%還是20%,我比較疑惑這點(diǎn)
財(cái)產(chǎn)租賃所得個(gè)人所得稅計(jì)算方法:1.每次收入不足4000元的,應(yīng)納稅額=(收入-800)×20%,2.每次收入4000元以上的,應(yīng)納稅額=收入×(1-20%)×20%,
老師,除了這2個(gè)稅,應(yīng)該沒有其他要交了吧,那這2種稅是個(gè)人自己去申報(bào)還是企業(yè)幫忙代扣代繳呀?
是的,沒有,個(gè)人去稅務(wù)局開發(fā)票交的