是稅率適用錯(cuò)誤,可退回重開
關(guān)于通行費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)抵扣問題,2019年起收到的通行費(fèi)電子普通發(fā)票可按照發(fā)票上注明的稅額進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣了,為什么通行費(fèi)電子普票上的稅率不一致呢,有的是3%有的是9%還有的是免稅,這個(gè)稅率是依據(jù)什么開具的呢?
為什么電信和移動(dòng)的發(fā)票稅率欄是星號(hào)的呢?他開的稅目是電信服務(wù),通信服務(wù)費(fèi),不是9%稅率嗎?
老師,3月5日開具的增值稅電子普通發(fā)票,物流輔助服務(wù)-收派服務(wù)費(fèi)稅率欄是6%,這個(gè)稅率正確嗎?是不是應(yīng)該是3%呢
老師 您好,剛交了公司寬帶網(wǎng)費(fèi)年費(fèi),收到了電信開具的增值稅普通發(fā)票,服務(wù)名稱是通信服務(wù)費(fèi),但是稅率稅額都是*號(hào),一般電信都是開普通發(fā)票,不能開具專用發(fā)票嗎?
2023年3月27日開具的*電信服務(wù)*通訊費(fèi)發(fā)票是0稅率,請(qǐng)問電信公司是不是給開錯(cuò)票了,為什么是零稅率的發(fā)票呢?我索要的是普通發(fā)票
一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
老師,老板有A公司和B公司,A公司對(duì)接供應(yīng)商簽的購貨合同,B公司對(duì)接客戶簽的銷售合同,現(xiàn)在老板讓我將A公司的進(jìn)貨單價(jià)+1元開票給B公司,再由B公司正常銷售開票,建材類,貨物直接由A公司從供應(yīng)商處提貨送到客戶處,B公司只做了簽銷售合同及開銷項(xiàng)發(fā)票這兩件事,商品進(jìn)銷數(shù)量、單價(jià)都是真實(shí)的,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師
員工的個(gè)稅15號(hào)當(dāng)天報(bào)稅晚了嗎?可以15號(hào)當(dāng)天報(bào)嗎
你好,我公司在個(gè)體工商戶那買的空調(diào),需要個(gè)體工商戶開13%的專票,個(gè)體工商戶說他要申請(qǐng)才可以開,請(qǐng)問個(gè)體工商戶可以申請(qǐng)開13點(diǎn)的專票嗎
老師你好,請(qǐng)問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
為什么第一個(gè)月是小規(guī)模納稅人,第二個(gè)月就是一般納稅人了?
按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的角度分別解答一下
像這種題目如何判斷到底是選擇36%呢還是56%呢?我選擇56%的時(shí)候是驗(yàn)算,它也是符合的,但答案是36%,像這種情況下怎么去用呢?
老師,就是那個(gè)工資表有沒有官方的模版,在哪里下載?還有就是那個(gè)專項(xiàng)附加扣除要不要在工資表里體現(xiàn)呢?
老師想去高新企業(yè)上班?對(duì)高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?