你好 不抵扣這樣是可以的?
這個能抵扣嗎?麻煩老師解答下
老師,麻煩問一下,進項稅額在電子稅務(wù)局進行抵扣,就是待抵扣的進項稅額最長多久就必須抵扣不能再放著了?
老師,麻煩問一下,計算抵扣的,能先放待抵扣嗎
老師,麻煩問下,我沒抵扣的也沒認證的進項稅額入賬,記入待抵扣進項稅嗎,謝謝
老師 都有哪些票可以抵扣~ 麻煩發(fā)下明細的 計算抵扣和憑票抵扣的
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 匯總成本問題表明天發(fā)老師可以嗎?今天太忙我還沒寫。今晚把它寫好,老師明天方便幫我審核一下嗎
老師,這是我們公司ERP系統(tǒng)里所有的倉庫,總賬要我提供庫存金額,我是不是把截圖里面的所有倉位核算出來給總賬。截圖里有一個工單廣西代表是現(xiàn)場倉等于是產(chǎn)線上的
你好,老師,怎樣在稅務(wù)局查看自己是先進制造業(yè)企業(yè)呢?
樸 老師,自然人將房子租給一般納稅人,房租一年10000,是自然人去繳納租賃稅嗎?稅率怎么計算
樸 老師你好,麻煩問下公司自然人股權(quán)變更具體流程是什么?一個一般納稅人公司,里面好幾個股東,其中一個股東的5%全部股份轉(zhuǎn)給新股東,法人股東也把自己其中5%的股權(quán)轉(zhuǎn)給這個新股東。
樸老師,AB股東是夫妻,A股東是法人,占60%的股權(quán),B占40%,現(xiàn)在B要占80%,A占20%,這個要如何處理,有沒有相關(guān)的流程?
老師好,轉(zhuǎn)股手續(xù)應(yīng)該找什么機構(gòu)來核定資產(chǎn)?
小規(guī)模納稅人,打鉤的地方怎么沒有看到申報信息,我想查之前的納稅情況在哪里能查到
請問老師,加盟國外一個品牌漢堡店面積有150平米,注冊什么類型的企業(yè)?個體戶還是公司呢?
老師 經(jīng)營所得稅怎么做賬
那老師,待抵扣進項稅額和待認證進項稅額有什么區(qū)別
你好? 待抵扣 是認證了沒有抵扣的? 待認證進項稅額與進項稅額有哪些區(qū)別 根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<增值稅會計處理規(guī)定>的通知》(財會[2016]22號)中詳解有關(guān)“進項稅額”專欄,記錄一般納稅人購進貨物、加工修理修配勞務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)需支付或負擔(dān)的、準予從當(dāng)期銷項稅額中抵扣的增值稅額。 由此可見“準予從當(dāng)期銷項稅額中抵扣”是指在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺中已認證通過,并且在當(dāng)期申報增值稅報表上填寫附表二(本期進項稅額明細)表。平時購進我們只是取得增值稅專用發(fā)票,還沒有認證,所以賬務(wù)處理借記“應(yīng)交稅費--待認證進項稅額”。 在實際工作中如何運用 月底稅務(wù)處理一般根據(jù)公司的增值稅的稅負由“銷項稅額”反推需要認證多少“進項稅額”(增值稅的稅負=實際繳納的增值稅額/實際收入),即回來的專票到了月底不一定全部認證,我們計算出需要認證的發(fā)票通過“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺中勾選認證通過”,這時賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅--待認證進項項稅額 如月份還有沒認證的進項發(fā)票對應(yīng)的進項稅額還是在借記“應(yīng)交稅費--待認證進項稅額”待著。待下期需要勾選認證后再做上面的賬務(wù)處理。