你好,不看所屬期,看實(shí)際支付的時(shí)間,一到12月份實(shí)際支付出去的。

老師,工商公示上填的2021年社保繳費(fèi)金額,是指實(shí)際2021年1-12月的社保還是指2021年繳納的社保呢?假設(shè)我2021年1月交的2020年12月社保,然后2021年12月的社保是在2022年1月繳納的
如果要算2022年的總納稅總額,如果2023年1月交2022年12月稅 那部分,是算2022年的還是2023納稅?
老師您好,我想問一下,工商公示里面的納稅總額,是按2022年的稅款所屬期算,還是按2022年實(shí)際繳納的稅款,比如2021年12月的會(huì)在2022年1月繳,2022年12月在2023年1月交的,那我納稅總額,是加2021年12月的,還是加2022年12月的,因?yàn)?022年12月在2023年1月交的
老師好,工商年報(bào)上納稅總額那欄,填的是所屬2021年12月至2022年11月的數(shù)據(jù)還是所屬2022年1-12月的數(shù)據(jù)?
郭老師你好,工商年報(bào)中納稅總額是2022年1月至12月份實(shí)繳金額,那么2022年1月繳納的是2021年第四季度的稅費(fèi)?是包含的嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請(qǐng)問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請(qǐng)問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?


2022年12月份的,在次年2023年一月份繳納的這個(gè)屬于2023年的。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,我還想問一下,在2022年交的2021匯算清繳的所得稅,要算在工商公示里的納稅總額嗎
對(duì)的,是的,算進(jìn)去的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。