二者的依據(jù)不一樣。不影響享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策
老師,稅務(wù)局催促辦理退稅申請,我們是小型微利企業(yè),2020年境內(nèi)所得額是-40萬,2021年境內(nèi)所得額21萬,21年繳納企業(yè)所得稅2萬多,請問我提交退稅申請的話提交什么資料呀
你好 老師 我們企業(yè)接到稅務(wù)局風(fēng)險提示 說是我們傭金未足額申報 然后其中的明細(xì)發(fā)票 是我們找的人事代理公司開具的普通發(fā)票代理工資的 這個提示是什么意思呢?
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個月開始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因為今年出口業(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計算嗎
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們在上個月的所得稅申報時 “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費加計扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報表》中第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除”中加計扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項的問題,這個是什么原因?
老師你好,請問一下我們是個人獨自企業(yè),表上自動顯示企業(yè)劃型:微型企業(yè),如果填退稅申請?zhí)钯Y產(chǎn)總額2350萬元,營業(yè)收入填2358萬元,那么企業(yè)劃型顯示是中型企業(yè)?申請退還項目:選增量留底稅額,點擊提交出現(xiàn)對話框:企業(yè)類型不屬于13個特定行業(yè)范圍,“申請退還項目”需選擇存量留底稅額,選“存量留底稅額”為空或小于0,申請退還項目不可選擇“存量留底稅額”請問老師怎么弄?急急急急
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補(bǔ)報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
是的,但是我們2021年去銀行開資信證明時是免費的,現(xiàn)在去開說我們是中型企業(yè),要交500塊錢,兩者依據(jù)的差別在哪里呢
銀行是按工信部的標(biāo)準(zhǔn)
老師,工信部的核定的標(biāo)準(zhǔn)是什么呢
http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2041870.htm
工業(yè)和信息化部 統(tǒng)計局 發(fā)展改革委 財政部
關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知