對的,是的,包含在里面的。
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),在申報(bào)22年企業(yè)所得稅的時(shí)候,有個(gè)資產(chǎn)折舊和攤銷表要填,我想問一下這個(gè)表里面的折舊包含我計(jì)入研發(fā)支出—資本化支出中的折舊嗎
學(xué)堂老師,咨詢一下,固定資產(chǎn)折舊剩下殘值未折舊,后直接轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了以后,填寫年度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,資產(chǎn)折舊.攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里填寫固定資產(chǎn)折舊的時(shí)候是不是要全額算計(jì)提折舊了,還是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出的殘值還需要納稅調(diào)增呢吧
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)電子設(shè)備1-4月折舊費(fèi)計(jì)入的研發(fā)支出,但是季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),二季度沒有把折舊費(fèi)這部分金額填到可加計(jì)扣除行次里,現(xiàn)在進(jìn)行24年匯算清繳,能填進(jìn)去嗎,是不是不需要更正企業(yè)所得稅季度申報(bào)表呢
高新技術(shù)企業(yè),電子設(shè)備折舊,2024年前幾個(gè)月計(jì)入的研發(fā)支出費(fèi)用化支出科目,后幾個(gè)月計(jì)入的管理費(fèi)用科目。后幾個(gè)月的折舊金額可以加計(jì)扣除嗎? 24年四季度沒有把電子設(shè)備折舊費(fèi)放入加計(jì)扣除范圍里,現(xiàn)在匯算清繳,可以不更正季度利潤表、企業(yè)所得稅申報(bào)表,直接填到a107012的16行次折舊費(fèi)用里嗎,
高新技術(shù)企業(yè),24年房租計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用,但不能加計(jì)扣除,匯算清繳申報(bào)表,填寫到a107041其他費(fèi)用里還是不填寫,研發(fā)設(shè)備折舊費(fèi)我們也沒加計(jì)扣除(不知道為什么不加計(jì)扣除),但計(jì)入了研發(fā)支出在賬目上,需要填到折舊費(fèi)用里嗎。我們火炬年報(bào),研發(fā)費(fèi)用填的是包括房租和設(shè)備折舊費(fèi)的
@董孝彬老師,追問,你看這個(gè)三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因?yàn)槲覀兏馁~了,截止到三季度也折舊完了,所以累計(jì)新舊也是五萬。其他不填,因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅鰜碚{(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個(gè)表是三季度新增的么?這個(gè)是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來的么?這個(gè)怎么整?我是一個(gè)房產(chǎn)中介,沒啥專利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個(gè)紅色的印泥,那個(gè)印泥是起到什么作用,每個(gè)人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應(yīng)該的實(shí)際賬面余額咋算出來的,為什么要去算
根據(jù)新《會計(jì)法》相關(guān)規(guī)定,授意、指使、強(qiáng)令會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員及其他人員偽造、變造會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿,編制虛假財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告且情節(jié)嚴(yán)重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個(gè)征期出來這個(gè)表了?我以前不記得有啊,咋回事?。渴侵疤畋硖铄e(cuò)哪里?觸碰哪里了么?
A老板剛注冊好一公司B,現(xiàn)需要購進(jìn)一批電腦,A老板名下的另外一個(gè)公司C支付的貨款,屬于C公司投入的,這樣合理嗎?有什么問題不?
老師去年是去稅務(wù)局當(dāng)場辦理交稅嗎
老師 采購材料的運(yùn)費(fèi)怎么入賬?
那這部分已經(jīng)形成無形資產(chǎn)了,不會重復(fù)嗎
你好,不會重復(fù)的 只要你有發(fā)票的,沒有少做這里不涉及到調(diào)增調(diào)減
好的,老師
不用客氣,工作愉快。