借預付賬款貸銀行存款 借管理費用等貸預付賬款

老師問個問題,關(guān)于電費:我們我們單位有個客戶,我們給他代繳電費,過程1:他們給我們預交電費,過程2:我們單位給電廠預存電費,過程3:我們向電廠打印發(fā)票做賬。這幾個過程怎么做會計分錄
老師,這個是我上周問的,我們公司先代收電費,然后又向電廠預存電費,然后每個月我們?nèi)ル娏敬蛴“l(fā)票,這一系列的會計分錄,我沒有弄懂,你在說一下
請問我們已經(jīng)退租了 但是電廠還是扣我們的電費,開我們的電費發(fā)票, 承租公司將這部分多扣的電費還回來了,這個怎么做賬?我們需要開票給對方嗎?只是電廠扣錯公司了而已。
老師,我想問下,我們2月份交電費是8000元,實際收到對方開的進項專票也是8000元,但是我們實際用的電費也就是2000元,相當于我們預存電費了,這個8000元和2000元怎么做賬
老師麻煩問一下,就是我們公司一個租客,又是我們的的供應商,他們要交的電費全部用來抵扣電費我要怎么做這個會計分錄。賬務(wù)處理。
我們是外貿(mào)公司,客戶公司重組了,前面貨款都不給了,走了中信保賠付了部分貨款,剩下未收回的貨款如何處理?
企業(yè)竣工前發(fā)生的房屋安全鑒定費,測繪費,防雷檢測費,以及在主體工程完工后發(fā)生的庭院景觀設(shè)計費,在土地增值稅清算中應該放到哪個項目里扣除?
企業(yè)準備注銷,賬上有其他應付款428254.12,未分配利潤-381262.65?這樣的話,注銷是要先彌補虧損么?還是先把其他應付款平掉。要怎么操作處理呢,謝謝老師
退稅是按報關(guān)金額來的嗎
老師,正常變更地址后,工商邊完了,稅務(wù)要變嗎
老師好 現(xiàn)在北京退休社保和醫(yī)保繳費年限是到多少年
項目款去年入應收賬款時是1萬元,現(xiàn)核減了1000元,這個核減的1000元怎么做賬務(wù)處理!是做到哪個科目
老師,我們是一般納稅人,上個月取得一張進項票,發(fā)票上有好幾個品種,上個月整張進項票都抵扣了。昨天業(yè)務(wù)說這張發(fā)票上有2個品種要退貨,請問,對方能對這張進項票的2個品種進行紅沖嗎?
老師,你幫我看一下這樣合同,這樣開票行不行???
單休10月應出勤是21天,10.17入職,10.24請假一天,工資是5500/21*12天這樣計算嗎
老師,貸方不是銀行存款呢?
你好,那你們支付的怎么做的。
這個多付的錢是前幾個月就付了的,我們?nèi)莞男?,實際不用這么付這么多錢的,所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多付了,我就不知道怎么做賬了
你當時支付的怎么做的?直接做了費用嗎?
是的,支付時:借應付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票時:借其他業(yè)務(wù)成本 貸應付賬款
當時多少了的費用發(fā)票也已經(jīng)開具了的,所以下個月是直接用預存款抵消電費,但是沒有發(fā)票了
你好,那現(xiàn)在借應付賬款貸其他業(yè)務(wù)成本 你在消費了之后,再做借其他業(yè)務(wù)成本,再應付賬款。