按稅法規(guī)定,發(fā)放的次月申報(bào)工資。沒發(fā)就0申報(bào)

個(gè)人所得稅,是這個(gè)月報(bào)9月份實(shí)際發(fā)放的工資嗎?而這個(gè)工資又是8月份,如果說8月份工資表里面有個(gè)別員工沒有發(fā)放工資、這樣子的情況需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
個(gè)人所得稅要求是在發(fā)放工資的當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅,但是當(dāng)月計(jì)提了,沒有發(fā)放。是不是就是0申報(bào)?這樣當(dāng)月計(jì)提的和申報(bào)的數(shù)據(jù)是對(duì)不上的,這樣 沒問題吧?
我剛才看抖音好像說個(gè)人所得稅要實(shí)際發(fā)放工資的當(dāng)月才申報(bào)擬發(fā)當(dāng)月的工資,對(duì)不對(duì)?或者和企業(yè)一樣?工資沒有實(shí)不實(shí)發(fā)的區(qū)別,這月必須要申報(bào)上個(gè)月的工資所得?
老師,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅必須跟實(shí)際發(fā)放時(shí)間點(diǎn)相對(duì)應(yīng)嗎?之前我們一直是每個(gè)月最后一天發(fā)放當(dāng)月的工資,這樣申報(bào)個(gè)稅就是正常申報(bào)。這個(gè)月開始,我們要15號(hào)才發(fā)放上個(gè)月的工資,在時(shí)間上有點(diǎn)偏差,那我現(xiàn)在申報(bào)7月份的個(gè)稅做0申報(bào)嗎?還是按照實(shí)際發(fā)放金額去申報(bào)?
老師,請(qǐng)問工資按當(dāng)月實(shí)際發(fā)放的金額申報(bào)個(gè)稅,如果跨月這種情況,沒有發(fā)工資當(dāng)月要怎么申報(bào)呢?還有比如11月和12月的工資,在下一年1月份才發(fā)放,這種怎么申報(bào)呢?
老師,存貨模塊庫存大,報(bào)表上庫存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務(wù)費(fèi)每個(gè)月在5000以內(nèi),是不是在年度匯算清繳時(shí)退個(gè)稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來,我從6月開始折舊還是這月開始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬,投資款,這個(gè)20萬可以用于什么呢?好久可以動(dòng)?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應(yīng)收賬款二級(jí)科目錯(cuò)了,錯(cuò)誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應(yīng)收賬款一乙(紅字)10,貸:應(yīng)收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬,10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務(wù)員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,不可以,甲公司做法對(duì)嗎
老師,發(fā)票多開了幾千塊錢出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨(dú)開票嗎
銀行扣手續(xù)費(fèi),根據(jù)回執(zhí)單進(jìn)行做帳,下個(gè)月進(jìn)行開票,票開了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作啊?
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個(gè)人的話,又沒有會(huì)計(jì)。
低壓配電的改造開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票


收到。假設(shè)工資我零申報(bào)一月,二月,三月,等四月份的時(shí)候我發(fā)放了一月和二月的工資,那么,五月份的時(shí)候我申報(bào)一月和二月工資的總和,三月和四月的工資等實(shí)際發(fā)放的次月再申報(bào),這樣可行不?
嗯嗯,可以的,沒問題的
投資信息該怎么填寫?
是股東就按章程里邊的填