你好,這個(gè)材料確實(shí)是購(gòu)進(jìn)了,只是沒(méi)有取得發(fā)票嗎???
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來(lái)收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
收到什么費(fèi)用發(fā)票是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款?銀行付款后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒(méi)有收到票據(jù),是不是借:-應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?(這個(gè)借方-應(yīng)付賬款就代表預(yù)付賬款吧)
研發(fā)費(fèi)用 買(mǎi)了材料但是沒(méi)收到發(fā)票 是做 借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎? 這個(gè)沒(méi)收到發(fā)票怎么進(jìn)研發(fā)費(fèi)用 這個(gè)當(dāng)月是不是就不能進(jìn)管理費(fèi)用了
研發(fā)費(fèi)用 買(mǎi)了材料但是沒(méi)收到發(fā)票 是做 借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎? 這個(gè)沒(méi)收到發(fā)票怎么進(jìn)研發(fā)費(fèi)用 這個(gè)當(dāng)月是不是就不能進(jìn)管理費(fèi)用了
你好老師!預(yù)付房租是:借:預(yù)付賬款、貸:銀行存款,發(fā)票隔幾個(gè)月收到了做,借:管理費(fèi)用 借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款,是這樣嗎 如果這樣,房租費(fèi)不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?房租費(fèi)不是沒(méi)有顯示在當(dāng)月嗎?求教
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門(mén)核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒(méi)有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開(kāi)始有銀行流水,6月份開(kāi)通稅務(wù),沒(méi)記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開(kāi)票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問(wèn)題,圖三是答案,不明白答案中圈起來(lái)那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
是的 要是下個(gè)月收到發(fā)票做什么憑證
你好,可以做無(wú)票購(gòu)進(jìn)材料分錄 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 然后根據(jù)領(lǐng)用情況,做相應(yīng)的分錄 ?要是下個(gè)月收到發(fā)票,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做材料購(gòu)進(jìn)的分錄?
不是 我問(wèn)的是我這個(gè)月要做研發(fā)費(fèi)用是要進(jìn)管理費(fèi)用的 我問(wèn)的是 要做預(yù)付賬款嗎
老師你到底能不能講明白
你好,付款了還沒(méi)有取得發(fā)票,是要做? 預(yù)付賬款? 處理的
我問(wèn)的是 我要做的憑證是借原材料貸銀行存款 借研發(fā)支出 貸原材料 借管理費(fèi)用 貸研發(fā)支出 你做個(gè)借研發(fā)支出貸銀行存款 這能對(duì)嗎??!
我問(wèn)的是 我要做的憑證是借原材料貸銀行存款 借研發(fā)支出 貸原材料 借管理費(fèi)用 貸研發(fā)支出
我就是說(shuō) 月末我必須要做管理費(fèi)用 但是沒(méi)收到發(fā)票 問(wèn)你下個(gè)月收到怎么處理 聽(tīng)明白了嗎
你好,整個(gè)過(guò)程是這樣: 預(yù)付的時(shí)候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 無(wú)票購(gòu)進(jìn)材料的時(shí)候,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用的時(shí)候,借:研發(fā)支出,貸:原材料 取得發(fā)票的時(shí)候: 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料,貸:預(yù)付賬款
我的意思是 我月末必須要做管理費(fèi)用 不管收沒(méi)收到發(fā)票 是要必須做管理費(fèi)用 我問(wèn)你 對(duì)嗎?
你好,這個(gè)研發(fā)支出,是費(fèi)用化的支出??
對(duì)呀 ?你才知道嗎
你好,是費(fèi)用化的支出,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的?
你好,整個(gè)過(guò)程是這樣: 預(yù)付的時(shí)候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 無(wú)票購(gòu)進(jìn)材料的時(shí)候,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用的時(shí)候,借:研發(fā)支出,貸:原材料 取得發(fā)票的時(shí)候: 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料,貸:預(yù)付賬款 我問(wèn)你 管理費(fèi)用就月末加上就行了嘛? 剩余的憑證 就是你說(shuō)的這個(gè)就行了嘛?
你好,是的,是這樣的