你好,這個材料確實是購進了,只是沒有取得發(fā)票嗎???
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款,我這樣的話其他應收款好像平不了,怎么能平呢?
收到什么費用發(fā)票是借:管理費用,貸:應付賬款?銀行付款后借:應付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據,是不是借:-應付賬款,貸:銀行存款?(這個借方-應付賬款就代表預付賬款吧)
研發(fā)費用 買了材料但是沒收到發(fā)票 是做 借預付賬款貸銀行存款嗎? 這個沒收到發(fā)票怎么進研發(fā)費用 這個當月是不是就不能進管理費用了
研發(fā)費用 買了材料但是沒收到發(fā)票 是做 借預付賬款貸銀行存款嗎? 這個沒收到發(fā)票怎么進研發(fā)費用 這個當月是不是就不能進管理費用了
你好老師!預付房租是:借:預付賬款、貸:銀行存款,發(fā)票隔幾個月收到了做,借:管理費用 借:進項稅額,貸:預付賬款,是這樣嗎 如果這樣,房租費不是權責發(fā)生制嗎?房租費不是沒有顯示在當月嗎?求教
公司換法人怎么操作
一般納稅人企業(yè),將2015年購置的閑置施工設備出租給其他建筑公司,一次性收取3個月含稅租金30萬元。簡易計稅稅率是多少
老師,我想問問外經證是在我們公司還是在稅務局,因為我在我們公司也沒有找到
2題 為什么增加股東財富 反而從公司角度不可以
老師,收到集體經濟分紅,按比例分配老百姓分紅80%提留20%,這個具體的會計分錄怎么處理
老師,成本核算是內賬,總工時1500,正常有效生產工時是1000小時,客戶退回來的售后機返修工時300小時、其他浪費工時200(包括培訓,開會,來料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會計簡歷模板,怎么寫簡歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國際運輸費用可以退稅嗎?發(fā)票應該怎么開?
請教,外貿公司一般貿易出口食品,商檢金額是按出廠價格還是跟國外客戶的銷售價格?有啥區(qū)別?
是的 要是下個月收到發(fā)票做什么憑證
你好,可以做無票購進材料分錄 借:原材料,貸:應付賬款—暫估 然后根據領用情況,做相應的分錄 ?要是下個月收到發(fā)票,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發(fā)票做材料購進的分錄?
不是 我問的是我這個月要做研發(fā)費用是要進管理費用的 我問的是 要做預付賬款嗎
老師你到底能不能講明白
你好,付款了還沒有取得發(fā)票,是要做? 預付賬款? 處理的
我問的是 我要做的憑證是借原材料貸銀行存款 借研發(fā)支出 貸原材料 借管理費用 貸研發(fā)支出 你做個借研發(fā)支出貸銀行存款 這能對嗎?。?
我問的是 我要做的憑證是借原材料貸銀行存款 借研發(fā)支出 貸原材料 借管理費用 貸研發(fā)支出
我就是說 月末我必須要做管理費用 但是沒收到發(fā)票 問你下個月收到怎么處理 聽明白了嗎
你好,整個過程是這樣: 預付的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款 無票購進材料的時候,借:原材料,貸:應付賬款—暫估 領用的時候,借:研發(fā)支出,貸:原材料 取得發(fā)票的時候: 借:應付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料,貸:預付賬款
我的意思是 我月末必須要做管理費用 不管收沒收到發(fā)票 是要必須做管理費用 我問你 對嗎?
你好,這個研發(fā)支出,是費用化的支出??
對呀 ?你才知道嗎
你好,是費用化的支出,就需要結轉到管理費用的?
你好,整個過程是這樣: 預付的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款 無票購進材料的時候,借:原材料,貸:應付賬款—暫估 領用的時候,借:研發(fā)支出,貸:原材料 取得發(fā)票的時候: 借:應付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料,貸:預付賬款 我問你 管理費用就月末加上就行了嘛? 剩余的憑證 就是你說的這個就行了嘛?
你好,是的,是這樣的