同學(xué)你好 你的這個(gè)可以抵減增值稅
請(qǐng)問老師可知道在匯算清繳表里能自己選擇抵減以后年度的所得稅嗎,聽別人講可以,我沒找到。就是在今年第一季度報(bào)所得稅時(shí),預(yù)繳了所得稅,那時(shí)匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。不想退稅,聽說退稅稅局很可能查賬
老師,我有點(diǎn)不明白這個(gè)每個(gè)季度預(yù)繳稅款的時(shí)候說可以抵扣前五年的,那像下面那樣是說總的可以抵扣了70多萬,還是說到2018年的時(shí)候那個(gè)數(shù)額已經(jīng)是抵減了2017年的以后得出的了,那現(xiàn)在我就只能抵扣13萬多?
22年第一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅。如果22全年虧損,23年才有利潤(rùn)!請(qǐng)問23年要交的還可以抵減掉22年預(yù)繳的稅款嗎?
請(qǐng)問老師:退役軍人自主創(chuàng)業(yè),開個(gè)休工商戶可每年每戶可抵減稅款14400,第一季度只可抵減3600元,還是可超出3600元。
2022年8月底開的成本票,當(dāng)時(shí)忘記抵減了,那么還可以抵減2023年第一季度的企業(yè)所得稅嗎?錄憑證的時(shí)候錄在了1月份,我們是小規(guī)模納稅人
老師好,施工企業(yè)進(jìn)一批材料,3月份材料入庫了沒付款,5月份開了發(fā)票,7月份付款,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢謝謝
老師,假如西服含稅金額是每件226元,領(lǐng)帶113元,買西服以后憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶,分錄為借:銀行存款 226元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-西服200元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷頂)26元;以后客戶憑小票領(lǐng)取領(lǐng)帶時(shí)假如領(lǐng)帶成本是40元,借:銷售費(fèi)用 53(按公允價(jià)值計(jì)稅加上成本),貸:庫存商品 40,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13,老師這樣對(duì)不對(duì)。
老師 供應(yīng)商上月給我公司開票開錯(cuò)了 這個(gè)月沖掉重開 稅算哪個(gè)月的
公積金12%,養(yǎng)老醫(yī)療11%,年稅前最多多少,不超過20%
公司借個(gè)人的錢,沒有借款協(xié)議有什么風(fēng)險(xiǎn)
股東做知識(shí)產(chǎn)權(quán)(專利)實(shí)繳,是否存在稅務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn),有沒有需要注意的地方?
老師,請(qǐng)問一下,生產(chǎn)的產(chǎn)品剩余一部分未銷售的話,生產(chǎn)此部分產(chǎn)品的原材料就不能進(jìn)入成本嗎
老師,我看以前的會(huì)計(jì),做的賬,就是,員工個(gè)人部分扣的金額,本來是499.98,會(huì)計(jì)直接四舍五入給弄成了550,有啥影響嗎?
郭老師,只寫了繳納個(gè)稅,我看老師填的是支付的各項(xiàng)稅費(fèi)里
老師,銀行的網(wǎng)銀證書服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用合適??
同學(xué)你好 一年累計(jì)14400
累計(jì)14400是第一個(gè)季度都能扣完,還是按每月1200扣?
而且每月1200 每季3600 有沒有規(guī)定先扣減增值稅和附加稅后,才能抵減經(jīng)營所得??
同學(xué)你好 這個(gè)是年度累計(jì) 按季度來
是先抵減增值稅才可抵減經(jīng)營所得稅?還是隨便什么都可??
例如:我第一季度抵減經(jīng)營所得2400 增值稅1200 然后增值稅還要補(bǔ)交100。這樣行嗎?還是先抵減完增值稅才可抵經(jīng)營所得稅?
同學(xué)你好 這個(gè)就是抵增值稅的哦