你好,做原材料里面的,借原材料,貸銀行存款,發(fā)送出去,借委托加工物資帶原材料。
公司轉(zhuǎn)型,不做自產(chǎn)自銷了,轉(zhuǎn)成 購買原材料發(fā)給其他工廠加工再直接出售,請問該怎么做賬?
我公司轉(zhuǎn)型,不再做自產(chǎn)自銷了,改成 購買原材料發(fā)給其他加工廠加工再直接出售。請問購買的原材料是計入原材料 ,還是庫存商品。像這么經(jīng)營模式怎么做賬務(wù)處理?
老師,對方公司委托我們公司加工一批材料,分兩種方式,1??種是我們交押金,對方把材料給我們,加工完產(chǎn)品再給對方,第2??種是材料在他們自己工廠,雙方只有個數(shù)量交接單,我們?nèi)藛T在他們工廠幫他們加工。問:第1??種情況押金我們已計入“其他應(yīng)收款”,但收到他們的加工材料怎么記?是記原材料入庫嗎?車間領(lǐng)用再記原材料出庫,等產(chǎn)品出來再記庫存商品嗎?,第2??種怎么記?。?/p>
老師您好!上個月計提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費應(yīng)交地方教育費附加費,公司有留抵退稅額,無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個
為什么我申報增值稅自帶的銷項數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負(fù)一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費屬于勞務(wù)報酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應(yīng)按規(guī)定申報納稅。500元是起征點,低于500元可免征,但仍需申報。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
運輸公司,購進(jìn)牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進(jìn)項稅額嗎
老師,我們購買材料沒付那么多款,對方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項目中,會計核算的土地成本中兩大部分。 一個是土地征用費包括土地轉(zhuǎn)買價,手續(xù)費,拍賣傭金,大市政配套費,契稅,耕地占用稅; 一個是拆遷補(bǔ)償費包括拆遷補(bǔ)償費,安置動遷費,回遷房建造費,農(nóng)作物補(bǔ)償費。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費里的土地買價、手續(xù)費,契稅這三個在取得土地使用權(quán)支付的金額項目進(jìn)行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費里扣除。 耕地占用稅、拆遷補(bǔ)償費、安置動遷費、回遷房建造費、農(nóng)作物補(bǔ)償費在開發(fā)成本-土地征用及補(bǔ)償費項目中扣除。 麻煩幫我仔細(xì)看看,我說的各項扣除內(nèi)容是否正確。錯誤的或遺漏的請指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實繳
老師,現(xiàn)在是這么個問題,這一家是我代賬的,小公司,發(fā)出委托加工原材料沒有單子的,怎么做賬呢?
就是我不知道發(fā)出了多少,完工了多少,
銷售的數(shù)量只能是從開出的發(fā)票得出
你好,出庫單沒有嗎?
沒有呢,啥也沒有,代賬的
你好,那你就現(xiàn)在做不了的,那你怎么知道他有委托發(fā)出去的原材料。
他們也沒有記賬,今天是申報最后一天了
怎么辦呢?
你好,那你就先別做這一個的。有其他的業(yè)務(wù)嗎?你做其他的。
制造費用還要結(jié)轉(zhuǎn) 嗎?本來是料工費,現(xiàn)在只有直接材料,沒有人工費了
銀行知道費用需要結(jié)轉(zhuǎn),月末沒有余額的結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。
制造費用需要結(jié)轉(zhuǎn),月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本沒有余額。
好的,那就結(jié)轉(zhuǎn)料和費
沒有人工成本就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
對的,是的,是這么做的。
完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn),銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)都要做的,是吧
你好,你已經(jīng)完工了,就結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品銷售出去,才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,沒有銷售出去就在庫存商品里面掛著。
好的,那下個月起,需要工廠提供原料發(fā)出數(shù),產(chǎn)品完工數(shù),銷售數(shù)量可以用開出發(fā)票的數(shù)
可以的,可以這么做的。
你需要哪些資料,你問企業(yè)要就可以的,能給他做正確的,最好還是做完整啦。