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個體戶核定39萬,開票只開了32萬,但是交增值稅要按39萬的來交,怎么做賬呢

2023-04-17 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-17 10:04

借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 差異的那一部分都在這個。

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快賬用戶5102 追問 2023-04-17 11:15

營業(yè)外支出的二級科目寫什么呢

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齊紅老師 解答 2023-04-17 11:17

二級科目可以寫其他。

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借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 差異的那一部分都在這個。
2023-04-17
無法確定應(yīng)繳納的增值稅是專票產(chǎn)生的稅還是核定的39萬。 增值稅是根據(jù)銷售額計(jì)算出來的,而銷售額包括開具的普票和專票的金額。因此,應(yīng)根據(jù)普票和專票的總金額計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。 根據(jù)您提供的信息,普票開了12萬,專票開了10萬,因此銷售額為22萬。 如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門對個體工商戶實(shí)行定期定額核定征收政策,那么您需要按照核定的銷售額39萬計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅,而不是按照實(shí)際銷售額22萬計(jì)算。
2023-10-09
你好,就得按照實(shí)際開票金額乘以經(jīng)營所得的個稅稅率來算
2023-11-01
你沒有達(dá)到起,可以不用交。
2023-05-26
您好,那這是不可以的,除非您只抵扣24萬,還有13萬不抵扣了。或者您試試可否做點(diǎn)未開票收入
2019-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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