以前年度有部分工資表漏入賬和報稅了,是更正申報以前年度工資表
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請免抵退?能否詳細(xì)過程告知一下
老師,我問下我上個月有申報出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個月開票開上個月申報的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報表上申報的時候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進(jìn)來,但是這個貨物的發(fā)票未抵扣,因為沒有銷售出去,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請問老師,進(jìn)項比銷項多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對方作廢然后重新開票嗎,對方還能作廢嗎
那更正申報了怎么賬務(wù)處理?
也是在相應(yīng)的月份補(bǔ)做入賬
以前年度的,都已經(jīng)匯算清繳了
那就補(bǔ)到這個月的賬里面
那怎么賬務(wù)處理?
就把損益類科目替換成以前年度損益調(diào)整,別的和你正常做分錄一樣的
計提工資,然后發(fā)放,然后沖減未分配利潤?
您好,同學(xué),是這樣子的