您好,未分配利潤(rùn)是您公司成立以來(lái)的累計(jì)盈余。
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù);我想問(wèn),未分配利潤(rùn)的上期期末數(shù)和本期期初數(shù)不是一個(gè)數(shù)嗎??
老師我咨詢(xún)下:資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系:未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn).這樣算下來(lái)未分配利潤(rùn)對(duì)不上要怎么辦? 2月份凈利潤(rùn)本期金額是-20187.52 ,未分配利潤(rùn)是-36044.34. 3月份凈利潤(rùn)本期金額是-10274.38 ,未分配利潤(rùn)是-44700.92.年度損益是1036.76.
老師我想問(wèn)一下就是我利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)期初金額是-5118.今年做完賬結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤(rùn)的時(shí)候,去看資產(chǎn)負(fù)債表的期末金額未分配利潤(rùn)數(shù)是對(duì)不上利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)的是怎么回事啊
本期凈利潤(rùn)是66712.56,想問(wèn)一下未分配利潤(rùn)-3017.94是怎么來(lái)的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,未分配利潤(rùn)計(jì)算是不是=期初未分配利潤(rùn)+本期凈利潤(rùn)-提取的各種盈余公積-分出的利潤(rùn)是嗎?
老師 我們做電商賣(mài)蟲(chóng)草的;怕客戶(hù)覺(jué)得少稱(chēng),我們一般發(fā)貨會(huì)多發(fā),比如客戶(hù)買(mǎi)100克,我們會(huì)發(fā)貨110克; 請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí),這個(gè)10克我是按費(fèi)用做損耗 還是要視同銷(xiāo)售?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤(rùn)呢?調(diào)整后子公司的凈利潤(rùn)是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時(shí)的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來(lái)票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來(lái)票那張憑證
火車(chē)票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請(qǐng)問(wèn)融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開(kāi)利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時(shí)開(kāi)幾個(gè)商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買(mǎi)了一臺(tái)辦公電腦,對(duì)方給我開(kāi)票的話(huà),是開(kāi)到公司抬頭上,還是法人個(gè)人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話(huà)卡能直接用于公司報(bào)銷(xiāo),就是辦卡的時(shí)候,直接要店員把發(fā)票開(kāi)到公司抬頭上,這樣之后,以后電話(huà)卡的費(fèi)用就可以全用于公司的管理費(fèi)用了嗎?
一般納稅人注銷(xiāo)公司,需要什么手續(xù)呢?
-69739.54+66712.56也不得-3017.94啊
你這個(gè)公司只成立兩年嗎?
成立很多年了
成立很多年的,得把以前的盈利情況也得加上
以前沒(méi)有盈利 一直虧損的
這個(gè)表格是自動(dòng)生成的嗎?還是認(rèn)為調(diào)整的