你好,可以分紅的,不需要繳納個(gè)稅了。

獨(dú)立核算的分公司,公司利潤(rùn)部分已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,將未分配的利潤(rùn)付給分公司負(fù)責(zé)人還需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅之后,分配利潤(rùn)的時(shí)候還要繳納個(gè)人所得稅嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)年末已經(jīng)申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得,未分配利潤(rùn)可以提取嗎?需要繳納分紅稅費(fèi)嗎,分配利潤(rùn)需要繳納哪些稅費(fèi)
老師你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅后分配利潤(rùn)給股東還要繳納分紅稅嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得后,將剩余的利潤(rùn)打到投資者個(gè)人的賬戶,是否需要繳納個(gè)人所得稅?報(bào)表還會(huì)形成未分配利潤(rùn)嗎?
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開(kāi)進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn),只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)


那可以用哪個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢,還需要繳納其他什么稅嗎
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn),貸應(yīng)付利潤(rùn), 借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行存款, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn) 不交
非常感謝
不用客氣,工作愉快
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)做賬也是需要發(fā)票的是嗎?稅務(wù)局只承認(rèn)發(fā)票,但是有些有發(fā)票有些沒(méi)有發(fā)票,如何處理
查賬征收的話需要。
是查賬征收的,那我只能按照發(fā)票做賬對(duì)吧,工資都是發(fā)微信的可以嗎?都沒(méi)有對(duì)公賬戶
這個(gè)也不一定,比如你們單位支付了實(shí)際業(yè)務(wù),你可以正常做賬的,但是抵扣不了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅。
可以 工資的,你申報(bào)工資個(gè)稅就可以了。
我主要管外賬這一塊,無(wú)票成本我做賬了,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得也是按照實(shí)際申報(bào),那到時(shí)候年度匯算需要看無(wú)票的做調(diào)整調(diào)減是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。