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之前我和我的合伙人給一個(gè)工地供貨,賣給他們一些砂石料,今年1月份給他們開(kāi)的發(fā)票,他們也把材料款打到我公司了,之前一共賣給他們180萬(wàn)的材料,1月份一次性給他們開(kāi)的發(fā)票,我是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在我這也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,不知道我最終要繳納多少稅額

2023-04-15 22:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-15 22:35

您好! 小規(guī)模納稅人是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,采用征收率計(jì)稅,交稅金額=180/1.03*3%=5.24萬(wàn)元

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快賬用戶4063 追問(wèn) 2023-04-15 22:41

事情是這樣的,去年我和我的合伙人一起給一個(gè)工地提供砂石料,前后陸陸續(xù)續(xù)一共是180萬(wàn),今年月份,我們給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)票面是1%的增值稅,對(duì)方也把材料款一次性付給我們了,但至今為止,我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票來(lái)抵扣成本,現(xiàn)在我合伙人找的會(huì)計(jì)告知按季度核算,現(xiàn)在需要核算,需要繳稅,所以我就想問(wèn)一下,這個(gè)第一季度我需要在什么時(shí)候把稅款存到公戶里,第二,現(xiàn)在沒(méi)有成本票的情況下,我需要繳納多少錢的稅,第三,現(xiàn)在能不能先把票面的1%稅款交了,先核對(duì)稅額,后面再找我的供貨商給我補(bǔ)開(kāi)成本票還能不能抵扣

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齊紅老師 解答 2023-04-15 23:09

您好! 第一季度的稅款要在4月17號(hào)前繳納完 小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所以您開(kāi)出多少的票就按多少的稅率繳納,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人本身享受的就是低稅率政策,所以不能再抵扣了

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快賬用戶4063 追問(wèn) 2023-04-15 23:51

那我的交稅金額就是5.24萬(wàn)元嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-15 23:52

您好!是這樣的,小規(guī)模有個(gè)免稅政策,是季度收入不超過(guò)30萬(wàn)元免增值稅,但是您已經(jīng)超了

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