您好! 小規(guī)模納稅人是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,采用征收率計(jì)稅,交稅金額=180/1.03*3%=5.24萬(wàn)元
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
事情是這樣的,去年我和我的合伙人一起給一個(gè)工地提供砂石料,前后陸陸續(xù)續(xù)一共是180萬(wàn),今年月份,我們給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)票面是1%的增值稅,對(duì)方也把材料款一次性付給我們了,但至今為止,我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票來(lái)抵扣成本,現(xiàn)在我合伙人找的會(huì)計(jì)告知按季度核算,現(xiàn)在需要核算,需要繳稅,所以我就想問(wèn)一下,這個(gè)第一季度我需要在什么時(shí)候把稅款存到公戶里,第二,現(xiàn)在沒(méi)有成本票的情況下,我需要繳納多少錢的稅,第三,現(xiàn)在能不能先把票面的1%稅款交了,先核對(duì)稅額,后面再找我的供貨商給我補(bǔ)開(kāi)成本票還能不能抵扣
您好! 第一季度的稅款要在4月17號(hào)前繳納完 小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所以您開(kāi)出多少的票就按多少的稅率繳納,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人本身享受的就是低稅率政策,所以不能再抵扣了
那我的交稅金額就是5.24萬(wàn)元嗎
您好!是這樣的,小規(guī)模有個(gè)免稅政策,是季度收入不超過(guò)30萬(wàn)元免增值稅,但是您已經(jīng)超了