借庫(kù)存商品, 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 送出去借銷售費(fèi)用, 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
我們是小規(guī)模,收到的這套鍋套碗發(fā)票都是普票
我這送出去還要交增值稅嗎?
你好,對(duì)的,是的,需要視同銷售,那第一個(gè)分錄改成借庫(kù)存商品,貸銀行
那我以前沒(méi)有視同銷售,直接做銷售費(fèi)用了分錄是借銷售費(fèi)用貸現(xiàn)金
那原來(lái)做錯(cuò)的咋辦呢?
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定:?jiǎn)挝换騻€(gè)體經(jīng)營(yíng)者的下列行為,視同銷售貨物: ?(8)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買(mǎi)的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人。
那我去年做錯(cuò)的沒(méi)有視同銷售咋辦呢?
銀行,你的增值稅還能補(bǔ)嗎?
你看一下你的增值稅還能補(bǔ)嗎?
怎么補(bǔ)呀?我不知道
是把去年做的分錄這個(gè)月更正嗎
就是修改之前的增值稅申報(bào)表 ?去年是45萬(wàn)以內(nèi),四月份開(kāi)始是免增值稅的,超過(guò)這個(gè)金額的,在第12單里面填寫(xiě)你的銷售額就可以了