您好,對的是這個意思的

老師你好 請問收到2020年的多繳納的增值稅是借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤? 繳納去年月份的附加稅的話是 借:未分配利潤 貸:銀行存款這樣做嗎 ?選擇的會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目?
老師 你好 請問就是酒店行業(yè)的稅率是6% 然后今年退了1124.64的增值稅稅回來 分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1124.64 未分配利潤18744 貸:應(yīng)收賬款 19868.64 這樣對嗎?還有那個附加稅退回來了 借:銀行存款 貸:利潤分配 ---未分配利潤 ?新建是賬套沒有以前年度損益調(diào)整科目!
老師您好!小企業(yè)準(zhǔn)則,收到以前所得稅退稅,分錄這樣做對嗎?借:銀行存款,貸:利潤分配 未分配利潤。但結(jié)果,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù) 加上損益表的凈利潤累計數(shù)后,怎么和資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不對?
老師你好,收到以前年度退的附加稅。做的分錄:借 銀行存款 10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)城建稅10等。借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅等 10貸 利潤分配未分配利潤10 報表利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽不平。就差這個數(shù)。怎么處理
收到22年附加稅的退稅(當(dāng)時沒有減半征收,后面23年重新更正申報,減半征收附加稅,退了一半附加稅)如何做退附加稅的會計分錄,銀行存款已經(jīng)收到退稅款
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項發(fā)票,還沒申報稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點(diǎn)至本月,累計折舊一筆補(bǔ)提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項。
結(jié)賬出現(xiàn)這個提示呢,貸方我正數(shù),負(fù)數(shù)都試過了,都有這個提示
然后現(xiàn)在還有是吧
對的,2月份結(jié)賬正常,3月份做這個就有這個提示,金額相差剛好是這筆分錄的金額
等于說,正好是相差這個之前退款
是的,剛好是這個退稅的款
那沒事,這個是可以解析的,本身就會有這個
在電子稅務(wù)局的提交財務(wù)報表的時候也有這個提示呢
沒關(guān)系,是可以直接申報的