你好,對的,是的,賬載金額,稅收金額,實際金額,這里都是填寫2000,你看一下你賬上計提的是不是這些。

老師填寫2021年度的企業(yè)所得稅報表除了系統(tǒng)自帶的這些表,納稅調(diào)整項目明細表,資產(chǎn)折舊攤銷明細表,職工薪酬表,但是我們沒調(diào)整,也沒資產(chǎn)折扣,填個職工薪酬表值得是這個嗎,我就填工資薪金支出,然后這個A105000就顯示了工資,簡單這樣可以嗎?還是說把所有的工資都填在管理費用里面就好,就單交這個幾個表就好 這張表單獨這張?zhí)顚幔课沂前磮蠖惤痤~輸入的,還有其他沒調(diào)整的
老師,我們是新公司,2022年12月就支出了一筆2000元的工資,在填寫年度申報表,在管理費用那里我填了2000元,那在職工薪酬支出及納稅填增明細表還那里還需要填數(shù)字嗎?我試了一下,填入2000元后,納稅調(diào)增那張表就有調(diào)增金額了
那個工會經(jīng)費我們是一個季度要申報一次。但是那個費用23年是申報了,然后扣完款,他在下個月會返還的這個。我在匯算清繳那個職工薪酬支出那張明細表里面還需要填數(shù)據(jù)嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
是的,就是只支出了2000元,那調(diào)增金額那里怎么辦,這種調(diào)增是需要繳費的嗎?
填寫的不對,他才調(diào)增 你按照我上面的填寫還調(diào)增嗎。
老師,1,我薪酬支出及納稅調(diào)整名字表,填了2000元,2,納稅調(diào)整項目明細表的職工薪酬自動出來2000元,3,年度申報表的利潤總額計算那里,管理費用,我填了2000元,4,企業(yè)所得稅彌補虧損里面就沒有數(shù)字呀
你好,職工薪酬明細表截圖看一下的。
老師能看到圖片嗎?
他沒有看到圖片,你看一下你自己能看到嗎。
職工薪酬那個表,我就填了工資薪金支出,帳載金額2000元,和實際發(fā)生額2000元,納稅調(diào)整2000元,下面有個合計2000元,就沒有了
稅收金額怎么不填寫,不是讓你填寫嗎?
你自己填寫的不對導致的調(diào)增。
哦哦,老師,謝謝,對了,很感謝
我在帳載金額和實際金額,還有稅收金額那里都填了2000元,2022年當年境內(nèi)所得額就是-2000元,這樣對了吧老師
你好,你沒有收入嗎?其他的業(yè)務沒有,如果沒有的話可以的。
是的,沒有收入,2022年12月月底才成立的,就付了2000元工資
可以的,可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,還要麻煩問一下,我在年度申報表上,利潤總額計算模塊的管理費用填了2000元,這個系統(tǒng)上寫著,減:管理費用(填寫A104000)我還需要填寫104000這個表嗎?
你好,這個管理費用具體的是什么業(yè)務的?是工資的嗎?
是的,我們只有工資的支出2000元
你好,期間費用你看下,小型微利企業(yè)應該是免填寫的,不需要再填寫了。