你好,需要作出利潤表,才可以申報所得稅的。 而不是根據(jù)收入來預(yù)估利潤的
老師好!請問一下,之前收的款做的預(yù)收款,沒確認收入,付款時憑證就沖減的預(yù)收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的,但是資產(chǎn)負債表上一直就掛著預(yù)收款,所以企業(yè)所得稅申報時利潤總額都一直是負數(shù),沒交過企業(yè)所得稅,這樣一直掛預(yù)收款也不行吧!現(xiàn)在確認收入,預(yù)收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報表上只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額這三項,收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個企業(yè)所得稅報表要怎么樣填呀?
老師,所得稅申報,賬目沒來得及做完,有收入金額,可不可以預(yù)估利潤總額,填報數(shù)據(jù)?怎么預(yù)估才算合理
老師,您好,填報一季度企業(yè)所得稅,一季度只發(fā)生了營業(yè)外收入和管理費用,請問企業(yè)所得稅季報申報數(shù)據(jù)填的是上年最后四季度的么?營業(yè)收入,成本和利潤總額都填0可以不?資產(chǎn)總額該怎么填
老師,我把匯算清繳的所得稅申報表填完后,因為有納稅調(diào)整部分,所以利潤總額,所得稅費用什么的,凈利潤跟申報的財務(wù)報表不一樣(財務(wù)報表是根據(jù)做賬軟件填報的),還需要返回去修改申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)嗎?
老師,你好!現(xiàn)在的季報所得稅報表改版了,必須要求所得稅申報表和利潤表的最后的利潤總額一致,但是又不想預(yù)交,怕后期不開票,或者有其他的費用,最后要退稅,退稅就得cha賬,所以不想預(yù)交,有沒有什么合理的辦法,可以在最后一個季度預(yù)交所得稅?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
好的謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。