你好 一般納稅人 增值稅40/1.03*3% 附加稅=繳納的增值稅*6%,小型微利的 印花稅40/1.03*萬分之三/2,也是小型微利的 所得稅利潤300萬的5%
老師你好,我們是建筑企業(yè)今年分包了一勞務(wù)工程,合同金額約1500萬,工程明年才結(jié)束,今年合計(jì)給業(yè)主開了勞務(wù)發(fā)票1160萬,但工資款已經(jīng)預(yù)付項(xiàng)目了,項(xiàng)目還有約200萬的工資表或施工隊(duì)發(fā)票沒有交回公司。請問這200萬左右的工資表或施工隊(duì)發(fā)票可以明年收回公司入帳嗎?
老師您好 我們是和國企建筑集團(tuán)分包的工程項(xiàng)目屬于3%的勞務(wù)分包合同 現(xiàn)在項(xiàng)目工程款到我們公司啦,現(xiàn)在我們要把款付給下面純勞務(wù)的施工隊(duì)伍,施工隊(duì)開具給我們的發(fā)票是*建筑服務(wù)*工程服務(wù) 能不能使用? 還是要開具*建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)才可以?
老師你好,我們單位是建筑企業(yè),公司承包的工程轉(zhuǎn)包給施工隊(duì)施工甲,其中有個(gè)別項(xiàng)目施工隊(duì)再分包給他人(乙)施工,乙的工程款由公司支付,乙給公司開具增值稅發(fā)票,整體工程還得和甲結(jié)算,那么乙支的工程款如何做賬務(wù)處理,麻煩老師給解答,謝謝!
老師你好!有個(gè)施工隊(duì)掛靠我們的勞務(wù)公司,施工隊(duì)總的勞務(wù)費(fèi)用大概在40萬左右,施工隊(duì)需要支付我們公司那些費(fèi)用,分別是怎么計(jì)算的
老師,你好!我們公司是專門承包太陽能發(fā)電設(shè)備安裝工程在轉(zhuǎn)包給施工隊(duì)安裝的公司,由公司購買的安裝所需的材料和施工隊(duì)提供勞務(wù)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄要怎么做比較合適?
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
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