先作廢 再重新申報(bào)
請問今年9月成立新公司, 1.10月想把手工賬換計(jì)算機(jī)軟件可以嗎? 2.計(jì)算機(jī)軟件之間更改有時(shí)間限制嗎?如金蝶改用友 3.使用計(jì)算機(jī)軟件后,建賬日期寫什么?是否可能會有罰款?滯納金,在哪查? 4.會計(jì)憑證和賬簿必須打印出來裝訂成冊保存紙質(zhì)方案嗎? 5.10月報(bào)稅,0申報(bào),企業(yè)所得稅報(bào)表年初,年末數(shù)額不能為0.填0.01 后面要怎么做賬呢? 6. 印花稅當(dāng)?shù)卮髲d不同工作人員說按年,有的說根據(jù)企業(yè)時(shí)間,已經(jīng)按次申報(bào)了,如果確實(shí)按年,會產(chǎn)生罰款嗎?
我公司是進(jìn)機(jī)械配件組裝成另外一臺設(shè)備出口到國外,以前按外貿(mào)型出口退稅,4月份申報(bào)去年出口退稅時(shí)因換分局實(shí)地檢查說要按生產(chǎn)型。公司4月份的增值稅申報(bào)表已報(bào),請問如要重新按生產(chǎn)型做退稅申報(bào),增值稅申報(bào)表是不是要更正申報(bào)。怎樣操作
老師好,我們公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司(小規(guī)模納稅人)因近期被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查到今年第一季度有一些未開票的外匯收入要按內(nèi)銷繳納增值稅(補(bǔ)報(bào)收入折算人民幣25000),第一季度原申報(bào)的收入為1995000元,在四月份申報(bào)時(shí)已繳納增值稅19500元,我現(xiàn)在更正第一季度申報(bào)表,把不含稅銷售額更正為2020000萬,但減掉減免的稅額后,總共要繳納20700元左右,減掉我四月已繳的19500元,我還要補(bǔ)繳八百多增值稅,為什么補(bǔ)繳的部分是按3%計(jì)算的?不是減按1%嗎?如果按1%計(jì)算,補(bǔ)報(bào)的收入不是應(yīng)該補(bǔ)繳250元增值稅嗎?
21年公司有筆出口,當(dāng)時(shí)按合同確認(rèn)了收入,實(shí)際可能同事背出國給客戶的,后來客戶沒驗(yàn)收通過又退回來了,但是財(cái)務(wù)不知道,24年7月又出庫寄了1臺,財(cái)務(wù)才知道就是正式交貨給這個(gè)客戶的,但是沒走正式報(bào)關(guān)出口,按內(nèi)銷確認(rèn)了收入交了增值稅,現(xiàn)在又說是之前的合同作廢了,重新簽了一份合同,但價(jià)格遠(yuǎn)低于之前,這時(shí)怎么做賬?主要是已經(jīng)交了增值稅這塊,再申請退?
21年公司有筆出口,當(dāng)時(shí)按合同確認(rèn)了收入,實(shí)際可能同事背出國給客戶的,后來客戶沒驗(yàn)收通過又退回來了,但是財(cái)務(wù)不知道,24年7月又出庫寄了1臺,財(cái)務(wù)才知道就是正式交貨給這個(gè)客戶的,但是沒走正式報(bào)關(guān)出口,按內(nèi)銷確認(rèn)了收入交了增值稅,現(xiàn)在又說是之前的合同作廢了,重新簽了一份合同,但價(jià)格遠(yuǎn)低于之前,這時(shí)怎么做賬?主要是已經(jīng)交了增值稅這塊,負(fù)數(shù)申報(bào)收入和增值稅?
你好請問付工程款,對方已提供發(fā)票要求把工程款付至法人名下,可以嗎,需要提供什么授權(quán)證明嗎
老師 我們酒店業(yè)務(wù),洗滌費(fèi)打九折,八月份洗滌費(fèi)包括損壞的布草費(fèi)用一共是21678,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬?
老師,就是500元以下的零星支出可以不開發(fā)票做成本費(fèi)用,然后我公司有很多筆500元以下的零星支出,都可以做成本費(fèi)用嗎
老師我們有一輛車轉(zhuǎn)給員工,現(xiàn)在讓員工租給我們,可行,是不是寫個(gè)手續(xù)就可以了,每個(gè)月給500元協(xié)議,然后車輛的保險(xiǎn)油費(fèi)發(fā)票我們都可以用了吧
老師對方公司給我公司介紹客戶給對方傭金1萬這個(gè)入什么費(fèi)用里,匯算清繳扣除比例按多少扣除
郭老師,我們轉(zhuǎn)股,未分配利潤180萬,實(shí)收資本100萬,股東a轉(zhuǎn)給新股東20%,我們要繳什么稅,怎么算
老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師,給客戶專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票重新開嗎,這樣就不用交稅了,退稅怎么辦
老師請問22年有張異常發(fā)票,稅務(wù)專管員讓更正22年年報(bào),因22年企業(yè)虧損,更正后提示請注意同步更正關(guān)聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報(bào)表,并確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個(gè)三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會計(jì),但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學(xué),想問問在小城鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個(gè)收入啊?